你好同學,對的,他們都是在一塊兒的。
老師好,金蝶K 3,做暫估有暫估單的嗎?還是在應付單做操作暫估?
老師好,用過金蝶云星空系統(tǒng)嗎?就是沖應付賬款暫估,你們從財務應付模塊生成還是從發(fā)票管理模塊生成呢?
老師好,金蝶云星空的暫估應付和財務應付單都在應付單里嗎?
老師好,金蝶云星空系統(tǒng),我要做借:原材料,應交稅費,貸:應付賬款,在應付單做還是采購入庫單做
老師好,金蝶云星空系統(tǒng),借原材料,貸應付賬款暫估,這次分錄在采購入庫單做還是在應付單這里做?
老師C沒有理解?我用的4053.9-500-500=3053.9
老師、抖音直播代貨,購買的福袋開票做為成本,要視同銷售嗎怎么做賬
老師,貸款利息支出還用納稅調增嗎,謝謝老師,還有納稅調整的都包含什么,非常感謝
我公司是酒類銷售企業(yè),經常開本地酒店住宿專用發(fā)票用以招待客戶,請問我可以抵扣嗎,
照護險是什么 他們招會計,做這方面的
老師好,公司4月份買入一輛二手車,如果之前已經提折舊提了3年,那我們公司提一年的折舊就好了嗎?
你好,老師。請問報買賣合同印花稅是按照銷項和進項不含稅金額來報嗎?
#提問#個體工商戶申報個稅和增值稅的應納稅額依據是一樣得嗎?我公司跟一個主播簽訂的協議,該主播作為個體工商戶,需要我們登錄電子稅務局開票,也需要我們申報個稅和增值稅?比如5萬一個月,那個稅還是按照5萬來算,增值稅也是按照5萬申報嗎
請問老板要給一個臨時工發(fā)工資2000元想走對公賬,這個需要什么原始資料最好,就這一次。
老師車輛購置稅怎么入賬
老師這兩個有什么區(qū)別呢
你好,這個暫估應付就相當于這是一筆假的一個應付款,是我們暫估的,我們?yōu)榱嗽黾映杀緝?,那個應付單,的話是,咱確實欠別人的錢。
老師,這里點分錄合并還是分錄不合并?
你好,我建議你分開,不要合并在一起,因為合并在一起你容易不好區(qū)分。
老師,是不是所有入庫單先下推暫估應付單?收到發(fā)票再下推財務應付單?
你好,不是的,因為只要確定了入庫單,說明咱這個貨物就是確定好了,所以直接入那個應付單,就行。 或者把入庫單和發(fā)票放在一起,一塊兒入那個應付單就可以了。
你說的應付單不是有暫估應付單和財務應付單嗎?
你好同學我可能表達的太快了,我是指的財務應付單,就是咱不管入庫單還有發(fā)票,都是跟財務應付單有關系。
老師,我生成憑證,借:原材料,貸:應付賬款-暫估,在入庫單模塊生成是嗎?
你好,如果沒有發(fā)票的話,你只是暫估入庫的話,可以借原材料貸應付賬款,暫估,在入庫單模塊生成就可以了。
有發(fā)票,借:應付賬款-暫估,應交稅費-進項,貸應付賬款,這個分錄在哪個模塊生成?
有發(fā)票的話,就在那個財務應付單里面生成就可以借原材料,借應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸應付賬款。
老師,我說沖暫估這次,在哪里模塊生成憑證
你好,要光想沖暫估,的話,還是在原來那個暫估應付,里面來沖。點的。
有發(fā)票的話,就在那個財務應付單里面生成就可以借原材料,借應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸應付賬款。老師,應付單有暫估個財務應付,我生成憑證時怎么好區(qū)分財務應付單生成憑證?
您好,有發(fā)票的就用財務應付的,沒發(fā)票的暫估入庫的就用那個,暫估應付
應付單包括暫估和財務,怎么好生成憑證借原材,應交稅費,貸應付賬款
應該屬于哪一個模塊的,咱就在哪一個模塊錄入就可以了。