您好? 稍等 解答過程中

根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的甲企業(yè)(一般納稅人),2022年2月銷售其收購的二手車取得價稅合計收入20.3萬元,則甲企業(yè)當月應(yīng)納增值稅為
某公司為二手車交易公司,2022年1月銷售二手車取得含稅銷售額105萬元,銷售其他舊貨取得含稅銷售額35萬元,已知銷售二手車減按0.5%征收增值稅,銷售其他舊貨適用3減按2%征妝,則該公司當月應(yīng)納的增值稅列式正確的是()A.105÷(1+38)*0.53+35÷(1+3%)*26B.105÷(1+0.5%)*0.5%+35÷(1+3%)*2%C.105*0.5%+35÷(1+3%)*2%D.105×0.5%+35×2%
某二手車經(jīng)銷企業(yè)2022年1月銷售其收購的二手車,共取得含稅銷售額482.4萬元。其中部分二手車輛應(yīng)購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上注明的價款為200萬元。該二手車經(jīng)銷商1月應(yīng)繳納的增值稅為2.4萬元。 這200萬元專票怎么考慮呢?
甲公司(一般納稅人)主營二手車經(jīng)銷,2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額630萬元;當月回收二手車,支付含增值稅價款185萬元。不考慮其他涉稅事項,當月該舊貨公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。
甲公司(一般納稅人)主營二手車經(jīng)銷2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額630萬元,當月回收二手車,支付含增值稅價款185萬元,不考慮其他涉稅事項,當月該公司應(yīng)交增值稅為多少?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
當月該舊貨公司應(yīng)繳納增值稅=630/(1%2B0.5%)*0.5%