甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=含稅銷售額/(1%2B0.5%) * 0.5%=20.3/(1%2B0.5%) * 0.5%=0.1

根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的甲企業(yè)(一般納稅人),2022年2月銷售其收購(gòu)的二手車取得價(jià)稅合計(jì)收入20.3萬元,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為
某二手車經(jīng)銷企業(yè)2022年1月銷售其收購(gòu)的二手車,共取得含稅銷售額482.4萬元。其中部分二手車輛應(yīng)購(gòu)買方要求開具了增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元。該二手車經(jīng)銷商1月應(yīng)繳納的增值稅為2.4萬元。 這200萬元專票怎么考慮呢?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù),2021年5月銷售二手車取得含稅銷售額201萬元。除上述業(yè)務(wù)外,甲企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價(jià)格出售,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額為多少萬元。(要求寫過程,要完整,最好豎式列出來,非常感謝?。。?/p>
甲公司(一般納稅人)主營(yíng)二手車經(jīng)銷,2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額630萬元;當(dāng)月回收二手車,支付含增值稅價(jià)款185萬元。不考慮其他涉稅事項(xiàng),當(dāng)月該舊貨公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。
甲公司(一般納稅人)主營(yíng)二手車經(jīng)銷2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額630萬元,當(dāng)月回收二手車,支付含增值稅價(jià)款185萬元,不考慮其他涉稅事項(xiàng),當(dāng)月該公司應(yīng)交增值稅為多少?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅

