你好,實(shí)際你并沒(méi)有銷(xiāo)售給他是嗎?如果是的話(huà),建議不要開(kāi),這種屬于虛開(kāi)發(fā)票。
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)我們公司是個(gè)體戶(hù)主要以租賃打印機(jī)為主,由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)幫忙做外賬,之前因?yàn)榇_(kāi)專(zhuān)票太多稅局不愿代開(kāi),目前剛申請(qǐng)自開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)在因?yàn)闀?huì)計(jì)機(jī)構(gòu)每個(gè)月只幫忙交稅一直沒(méi)有幫忙申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不讓多申請(qǐng)專(zhuān)票份數(shù),導(dǎo)致專(zhuān)票嚴(yán)重不夠用,讓我們把之前的報(bào)表上傳才通過(guò),這個(gè)可能要很久,請(qǐng)問(wèn)還有什么辦法可以有專(zhuān)票?新注冊(cè)一個(gè)公司么?麻煩了,謝謝!
我們小規(guī)模勞務(wù)公司,現(xiàn)在給工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅人員太多每個(gè)月都有200左右,能不能分一部分出來(lái)讓班組代開(kāi)勞務(wù)票,就不用申報(bào)個(gè)稅嗎?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷(xiāo)售給客戶(hù)。給客戶(hù)都是按時(shí)開(kāi)發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問(wèn)朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說(shuō)他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開(kāi)不出來(lái),說(shuō)之前是給我們老板倒手沒(méi)說(shuō)開(kāi)票的事兒,讓我們問(wèn)上游供貨商給朋友公司先開(kāi)票,朋友再給我們開(kāi)票。供貨商是一般納稅人,問(wèn)我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬(wàn)的票,請(qǐng)問(wèn)如何解決。另外,朋友公司說(shuō)稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢(qián)就開(kāi)多少錢(qián)的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)他把錢(qián)轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
老師,我想問(wèn)一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個(gè)合作的公司,對(duì)方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個(gè)小時(shí)左右。然后對(duì)方公司再每個(gè)月給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),每月的金額是500-800元/人。 1.請(qǐng)問(wèn)這種的話(huà)是不是我們只需申報(bào)發(fā)工資的個(gè)稅 2.對(duì)方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費(fèi)再由他們公司自己申報(bào),是不是(收入-800)*20% 3.請(qǐng)問(wèn)是不是我們理解的這樣子
我現(xiàn)在在公司上班,每個(gè)月公司都按時(shí)申報(bào),目前收入大概在4.5W左右,有個(gè)朋友想讓我?guī)兔€(gè)人代開(kāi)5w的發(fā)票給他們公司做成本,我可以開(kāi)嗎,要交多少稅
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的年度報(bào)表,全部跟帳對(duì)不上,利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯(cuò)誤。甚至年度清繳都是錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)如果逐年更正,會(huì)不會(huì)觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類(lèi)的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤(rùn)總額是累積利潤(rùn)總額嗎還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額
上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票5萬(wàn),這個(gè)月開(kāi)票了5.5萬(wàn)怎么申報(bào)
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對(duì)嗎
老師 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是怎么得出的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理的教材是翻譯過(guò)來(lái)的嗎?
老師 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是怎么得出的
繼續(xù)教育為什么看完了一門(mén)課程,明明看完了還是顯示未完成
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),本季度開(kāi)普票不含稅金額10萬(wàn)元,票面增值稅額為1%即1000元,暫未收到款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)收賬款101000元,請(qǐng)問(wèn)具體會(huì)計(jì)賬務(wù)處理室怎樣的?謝謝