你好,實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎? 實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,稅務(wù)局是不會給你辦理的,你只能做壞賬。

我公司一般納稅人,員工把車開去做保養(yǎng),對方開具了一張勞務(wù)修理費的專用發(fā)票752塊錢,稅務(wù)抵扣系統(tǒng)有這張發(fā)票了,這發(fā)票可以抵扣嗎?怎么寫會計分錄?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
我公司跟客戶簽了一個技術(shù)服務(wù)費合同,合同款已支付,發(fā)票也已開給對方,現(xiàn)在如果合同終止,合同款退回客戶公司,那請問我們公司已開的發(fā)票所繳納的增值稅能申請退稅嗎
老師早上好,我們監(jiān)理公司從12月份開始就升為一般納稅人了,之前對方給我公司開的成本票都是個人去國稅代開的勞務(wù)票,或者技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在升為一般納稅人,如果讓他們個人去國稅開成本票,他們能不能開上專票呢老師
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方。現(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進來,然后用公對公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進來,然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進來其他應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款貸方余額為 4800,是不是表示客戶欠我們 4800?
樸老師在嗎?應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),是不是我進項的材料發(fā)票還沒有入賬也是個原因之一?
老師您好,生孩子去了的員工也就是產(chǎn)假期間有半年,這半年公司發(fā)工資嗎?怎么發(fā),叫社保嗎
老師,收的物業(yè)費,一次性簽了3年的合同,但是物業(yè)費是一年一交,第一年收到物業(yè)費做賬時附了物業(yè)合同,現(xiàn)在第二年收到了物業(yè)費,做賬的時候還需要付物業(yè)合同不?
2023年成立的有限公司,實收資本繳足到位是否是到2031年?逾期的后果是什么?可否2031年一次性繳足,其余年份不交?
營業(yè)稅金及附加 按照國家財稅有關(guān)規(guī)定,項目應(yīng)繳納的銷售稅金包括:增值稅、營業(yè)稅、教育費附加、城市建設(shè)稅和所得稅。 這句話對嗎
老師 請問個稅更正,但是之前1月的數(shù)據(jù)不在我這臺電腦報的,能在我這臺電腦錄入信息更正申報嗎
銀行應(yīng)付利潤一般在多少范圍
老師,這里不顯示我的名字了,是不是辦稅已經(jīng)把我去除了,
已經(jīng)發(fā)生了
如果沒發(fā)生可以退嗎?
沒有發(fā)生的可以退,如果已經(jīng)發(fā)生了就不可以。
請問老師如何退?
交拿的多嗎 其實你們做壞賬可以抵扣所得稅的
你好老師
就因為對方注銷了,如果對方?jīng)]有注銷的話,你滿可以讓他給你開紅字信息表,然后再紅沖, 他已經(jīng)注銷了,他就沒法開紅字了,他已經(jīng)抵扣了,而且如果你再不讓他抵扣的話,他得交稅了,他需要把稅交給他稅務(wù)局的 你們可以走法律途徑 找他股東要錢
我們想把增值稅拿回來
多的100多萬
這么多 股東或者是法人能聯(lián)系上嗎? 私下找他們
他們不懇給,他們公司倒閉了
所以錢沒要到,把稅也搭進去了
那股東應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任 走法律途徑吧,不走的話把增值稅的那部分退回來 這么跟他說試下 注銷也不提前打招呼 實在不行就問下他稅務(wù)局 問他稅務(wù)局,不付款的發(fā)票怎么讓他抵扣的 因為有些稅務(wù)局要求嚴(yán)格的不付款的不讓抵扣 今年匯算清繳結(jié)束之后稅務(wù)局都查