你好,如果對(duì)方給你開(kāi)的是專(zhuān)票,生產(chǎn)辦公用的可以啊 2,這個(gè)車(chē)是買(mǎi)來(lái)辦公用的,可以。
麻煩問(wèn)一下,一般納稅人開(kāi)出去的普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物給客戶(hù)開(kāi)的普票,能抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,我們是一般納稅人修理廠,給客戶(hù)開(kāi)的配件是13個(gè)點(diǎn)的普票,我們收回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票能抵扣稅額嗎?第二,公司開(kāi)出去的是配件,買(mǎi)了輛車(chē),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好老師,我們是一般納稅人,開(kāi)出一張5萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,我開(kāi)回來(lái)5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票是可以抵扣的的嗎
我公司之前是小規(guī)模納稅人,7月份變成了一般納稅人,1.那我們給客戶(hù)開(kāi)普票是扣多少個(gè)點(diǎn)?13%嗎? 2.那給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票一樣的點(diǎn)嗎? 3.開(kāi)專(zhuān)票能抵扣進(jìn)項(xiàng),那開(kāi)出去的普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
我們是一般納稅人,建筑公司,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給甲方,我們就可以拿進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣,如果開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的普票給對(duì)方,可以拿進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嗎?
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,個(gè)人給我們公戶(hù)轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶(hù),收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問(wèn)一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請(qǐng)老師舉例講明白一點(diǎn)!先謝謝了
主播給我們代開(kāi)發(fā)票,在我們公司做直播,可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)或者文化服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)嗎
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷(xiāo)的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫(kù)是上月的沒(méi)請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)過(guò)票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽(tīng)完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒(méi)有什么方法……
有沒(méi)有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?