這個是屬于銷售不動產(chǎn),稅率9%
老師,勞務(wù)公司差額計稅稅率是多少?您幫我看一下這是勞務(wù)公司開給我們的發(fā)票,稅率是星號,這樣的發(fā)票能收嗎?差額計稅 是什么意思?和我們有什么關(guān)系?我們?nèi)氤杀镜脑掃€是按原來的價格來入賬而不是差額計稅后的入對嗎老師?
老師,我們是汽車維修公司,然后開票10多萬,但是買車不是我們買的,我們只是售后服務(wù)站,那么我們能用什么做成本吖
老師,我們公司是一般納稅人,購買了貨車開的專票,當(dāng)月后來進賬抵扣了,下月要將車子出售,出售的稅率是多少???車子出售價格怎么算???
您好老師,公司臨時銷售二手車,在開票系統(tǒng)選什么稅目呢?聽人說銷售二手車適用2%的簡易計稅,但是我在開票系統(tǒng)怎么找不到2%的稅率呢。我們是一般納稅人?這個情況怎么辦?
老師您好!我們是一家物流公司,去年一個個人掛了一臺牽引車在我們公司,結(jié)果沒多久就賣出去了,我們開出去的3%的稅率,開出去的價格只有2萬,現(xiàn)在稅局讓我們自查,現(xiàn)在找 不到購進發(fā)票,什么地方可以查詢呢。
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
我們開的是“其他機械設(shè)備”稅稅13%這樣可以嗎?
公交車站怎么是設(shè)備呢?
老師,他是一整套成品,是地面上的的所有東西,以一套出售,是要開銷售不動產(chǎn)嗎?
是的,成品就是車站,按不動產(chǎn)銷售
老師,那開票時的稅務(wù)編碼是什么?
其他不動產(chǎn)建筑物、構(gòu)筑物以外的不動產(chǎn) 5030000000000000000
老師,我按*金屬制品*開票,稅率13%這樣開呢,能開嗎?
可以的,不過你們交的稅多