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老師,您好,我想請教下,如我司正常開票,在后續(xù)中涉及到結(jié)差問題,許需給對方開對應(yīng)的結(jié)差金額,請問下如何去做呢,結(jié)差是怎么去計(jì)算呢,謝謝。

2022-11-17 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-11-17 09:32

你好,就是四舍五入的差異是嗎?差額可以放到營業(yè)外收支。

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你好,就是四舍五入的差異是嗎?差額可以放到營業(yè)外收支。
2022-11-17
同學(xué),你好 需要公對公支付
2022-06-08
你好每個月的盤點(diǎn)? 核對 ;如果這個單據(jù)是真實(shí)的? 那么 盤點(diǎn)出來就是無差異的; 比如你盤點(diǎn)單賬上是100個 。 你實(shí)際 實(shí)物是 98 個? 而你? 單據(jù)在你盤點(diǎn)的時候 開具了 2個 。? ? 實(shí)際這個 2個是出貨了? 那就是沒有差異的;? ?
2021-04-27
①根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》,對于旅游服務(wù),一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實(shí)際操作中可能會遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報時按照實(shí)際收到的發(fā)票金額進(jìn)行申報。對于未收到的部分,您需要與對方協(xié)商,爭取盡快收到發(fā)票,或者與對方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺申報。 2.填寫申報表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》中的“未開具發(fā)票”部分,并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
?你好,計(jì)算如下,新舊稅率計(jì)算如下
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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