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員工支出備用陸陸續(xù)續(xù)約20萬,平時業(yè)務(wù)很多沒有發(fā)票?這個怎么操作?

2022-11-17 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 09:23

你好 做工資支出處理就可以了?

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快賬用戶4506 追問 2022-11-17 09:23

每個月發(fā)的有工資啊

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:25

你好 那現(xiàn)在想問什么問題?

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快賬用戶4506 追問 2022-11-17 09:28

就是問沒有發(fā)票,這個支出備用金的賬怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:37

你好 備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行 報銷借成本費用,貸其他應(yīng)收款? 納稅調(diào)整

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快賬用戶4506 追問 2022-11-17 09:38

平時備用金支出后沒有取得發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:50

你好 是不是報銷了 報銷了就是上面分錄? ?要納稅調(diào)整就行?

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快賬用戶4506 追問 2022-11-17 10:12

這意思是白條入賬,到時候納稅調(diào)整?

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快賬用戶4506 追問 2022-11-17 10:12

能找其他票替嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:21

這個意思的。提票是有風險的,你考慮這點就行。

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快賬用戶4506 追問 2022-11-17 10:28

是的,如果不這樣,有其他方法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:33

正規(guī)處理就是納稅調(diào)整。

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你好 做工資支出處理就可以了?
2022-11-17
第一 為什么要退回? 第二 退回是以什么名義退回的? 第三 到時候他提供的還是什么發(fā)票 ?和你們業(yè)務(wù)相不相關(guān)?
2024-07-27
你好,你直接貼到你做賬后面,前面不是已經(jīng)做賬了嗎
2021-10-21
您好,補上合同或者委托協(xié)議,謝謝
2021-05-23
你好,開具發(fā)票,會有增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅的呢,有這些稅費,
2021-05-25
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