你好,可以參考這個(gè)的
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么改? 應(yīng)收賬款:應(yīng)收的借+預(yù)收的借 預(yù)付賬款:預(yù)付的借+應(yīng)付的借 應(yīng)付賬款:應(yīng)付的貸+預(yù)付的貸 預(yù)收賬款:預(yù)收的貸+應(yīng)收的貸 應(yīng)收賬款:應(yīng)收的借+應(yīng)付的借 預(yù)付賬款:預(yù)付的借+預(yù)收的借 應(yīng)付賬款:應(yīng)付的貸+應(yīng)收的貸 預(yù)收賬款:預(yù)收的貸+預(yù)付的貸 老師應(yīng)該是哪個(gè)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽關(guān)系。期初應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽。
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,月底科目余額方向反了,對(duì)應(yīng)關(guān)系是什么,應(yīng)收賬款貸方余額是否過(guò)到預(yù)收賬款嗎
應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款之間的關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款之間是否存在勾稽關(guān)系
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號(hào)發(fā)了一個(gè),8號(hào)發(fā)了一個(gè),14號(hào)發(fā)了兩個(gè),22號(hào)發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^(guò)年到現(xiàn)在一直沒(méi)發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,在購(gòu)買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫(kù)了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊(cè)資本。我寫(xiě)借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無(wú)償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測(cè)費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國(guó)外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測(cè)費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒(méi)有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開(kāi)紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長(zhǎng)什么時(shí)候抵扣的?
客戶不讓出現(xiàn)預(yù)收科目,應(yīng)該怎么處理
好,那就放到應(yīng)收賬款。
那預(yù)付的,放到應(yīng)付里面嗎
這樣報(bào)表會(huì)不會(huì)亂,現(xiàn)在都是軟件做賬
對(duì)的,是的,是這么做的。
那這樣是不是得重新設(shè)置報(bào)表
你好,報(bào)表它自動(dòng)取數(shù),自動(dòng)重分類,不用設(shè)置的,你在賬務(wù)處理上用這些科目代替一下就行。
那沒(méi)有啥影響,就不改了,謝謝
不用客氣,工作愉快。