你好,可以更正申報(bào)的稅款,你看你稅務(wù)局那邊的規(guī)定,是自己?jiǎn)为?dú)申請(qǐng)還是給你自動(dòng)退 可以,以后繼續(xù)抵扣。小型微利企業(yè)小規(guī)模都可以享受。

老師我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬(wàn)元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒(méi)有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算,而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的,沒(méi)有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報(bào)后就扣款了,過(guò)了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào),可是那個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來(lái),那等匯算清繳的時(shí)候可以把多繳的稅費(fèi)退回來(lái)嗎?這個(gè)要怎么處理
印花稅報(bào)錯(cuò)忘了修改享受6稅2費(fèi)了,已經(jīng)扣款。能更正申報(bào)嗎?會(huì)自動(dòng)退回多繳納的嗎?不退也不影響吧。只要小微企業(yè)就享受這個(gè)政策的吧
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開(kāi)始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
請(qǐng)問(wèn)老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過(guò)電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問(wèn)請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國(guó)家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問(wèn)我們公司都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
想問(wèn)下我們公司24年匯算清繳重分類(lèi)之后是達(dá)到資產(chǎn)五千萬(wàn)的,沒(méi)重分類(lèi)就年平均四千多萬(wàn),但是我們公司領(lǐng)導(dǎo)還是想按照小微企業(yè)去享受六稅兩費(fèi),然后今年1月申報(bào)的時(shí)候也享受了這個(gè)政策,2-3月就沒(méi)享受小微企業(yè)了,現(xiàn)在三月財(cái)報(bào)即使不重分類(lèi)也到了六千萬(wàn)的資產(chǎn),想問(wèn)下這種情況我要去更正一月的增值稅申報(bào)表嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)


更正申報(bào)是自動(dòng)退嗎
這個(gè)不一定,看你稅務(wù)局那邊規(guī)定。
是不是也有可能抵下一期的
是的,可以這么做的。
那賬務(wù)處理余額掛著就行了吧,有余額就有余額
對(duì)的,是的,是這么做的。