同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們是建安企業(yè),以清包工的形式與甲方簽訂一項(xiàng)安裝合同,我們給甲方開具了3%的建筑服務(wù)發(fā)票。我們可以讓勞務(wù)公司給我們開發(fā)票嗎?等于這項(xiàng)工程純?nèi)斯ざ际莿趧?wù)公司提供的
您好老師 我想問(wèn)下,我們是高新技術(shù)企業(yè),但是我們公司目前接到一個(gè)綜合布線類的項(xiàng)目?jī)H僅給對(duì)方提供勞務(wù),我們不是勞務(wù)公司,我們可以對(duì)總包開具3%的(簡(jiǎn)易征收)勞務(wù)發(fā)票嗎?
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長(zhǎng)代開的勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn),那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來(lái)計(jì)算,對(duì)不對(duì)
老師,我們和開發(fā)公司簽的合同是一般計(jì)稅,我們給甲方開9%的發(fā)票,但是我們把勞務(wù)分包出去,和勞務(wù)公司簽訂簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣可以嗎?是否一個(gè)項(xiàng)目只能有一種計(jì)稅方式呢
老師,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們是總包方,把勞務(wù)分包給外邊的勞務(wù)公司了,按理說(shuō),純勞務(wù)的話,可以是簡(jiǎn)易計(jì)稅,開發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),是不是也可以給我公司開9個(gè)點(diǎn)的專票呢
辦公室裝修??傤~20萬(wàn)。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說(shuō),停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶說(shuō)想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)收到:*經(jīng)營(yíng)租賃*營(yíng)銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
8月份發(fā)現(xiàn)銀行存款美元戶有一筆0.06美金漏記賬了,現(xiàn)在調(diào)節(jié)銀行存款余額調(diào)節(jié)表,那么登記賬憑證時(shí)這個(gè)0.06美金用的匯率是不是6月份匯率?
老師,我現(xiàn)在手里有一份12月份財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在需要填寫12月份的納稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn),我能在財(cái)務(wù)報(bào)表里找到納稅申報(bào)表需要的數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,我司和境外業(yè)務(wù),合同里面有銷售硬件和技術(shù)服務(wù)這兩項(xiàng),硬件交易是在境內(nèi),不報(bào)關(guān)出口,技術(shù)服務(wù)怎么界定跨境免稅?
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅的話有依據(jù)嗎?或者說(shuō)需要備案嗎?
同學(xué)你好 你是一般納稅人嗎
是一般納稅人,但是我們不是勞務(wù)公司,我們一軟件為主,但是也承接有項(xiàng)目,增值稅核定的也有建筑服務(wù)的稅種,就是不敢直接開具征收率為3%的勞務(wù),但是總承包方要求我們開具,所以想咨詢下有啥風(fēng)險(xiǎn)不?
沒(méi)有開具過(guò)簡(jiǎn)易征收的,不知道這個(gè)有啥要求不?
那你這個(gè)不能隨便開百分之三的