您好,您這個使用期限大概多少?
我公司融資租入一臺設(shè)備總價值80萬 先付首付款8萬元 然后每月融資租賃公司給我們開13%的票。 但是每月開來的專票上 應(yīng)稅項目名稱有2個。 一個是:租賃費 693元 另一個是:設(shè)備款7607元。 請問老師 我的固定資產(chǎn)是按照80萬入賬么 還是按照每月收到的發(fā)票上明細 入賬固定資產(chǎn) 。 第二個問題 想問一下 每月收到的發(fā)票 會計分錄應(yīng)該怎么做
老師下午好,公司每月開發(fā)2-3套模具,價格10-30萬,分期開票與付款的,請問做固定資產(chǎn)管理還,還是直接進入材料成本入賬呢
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用際成本法核算,有關(guān)資料如下:1.(1)向乙公司采購原材料一批,材料驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅額13萬元,甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個月。(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。(3)甲公司進行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬元,行政管理部門耗用一般性材料10萬元。(4)期末,甲公司對原材料計提存貨跌價準(zhǔn)備30萬元。問題:針對上述交易和事項,依次做出相應(yīng)的會計分錄。
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法核算,有關(guān)資料如下:(1)向乙公司采購原材料一批,材料驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅額13萬元,甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個月。(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。(3)甲公司進行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬元,行政管理部門耗用一般性材料10萬元。(4)期末,甲公司對原材料計提存貨跌價準(zhǔn)備30萬元。問題:針對上述交易和事項,依次做出相應(yīng)的會計分錄。輸入作答
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法核算,有關(guān)資料如下:(1)向乙公司采購原材料一批,材料驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅額13萬元,甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個月。(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。(3)甲公司進行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬元,行政管理部門耗用一般性材料10萬元。(4)期末,甲公司對原材料計提存貨跌價準(zhǔn)備30萬元。問題:針對上述交易和事項,依次做出相應(yīng)的會計分錄。輸入作答
我們公司有國際運輸發(fā)票即免稅發(fā)票,但業(yè)務(wù)沒有辦法體現(xiàn),因為我們公司要不買單出口,要不就是用了fob出口,都沒有海運費的,但實際我們又有這部分支出及有發(fā)票,這種有風(fēng)險嗎?
發(fā)票上的收款人,復(fù)核人,開票人可以為同一個人嗎
老師,酒店員工的餐費全部算福利費嗎
小規(guī)模3%增值稅發(fā)票,附加稅是多少?
請問有沒有金蝶KIS專業(yè)版操作指南
老師,8月份開的大豆油211桶 實際應(yīng)該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開了221桶 但是客戶在我紅沖錢拿211桶的發(fā)票走流程去報銷了 現(xiàn)在客戶的意思是在讓我開一個10桶差價的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這個是什么意思
酒店行業(yè),客戶使用以前的充值卡消費,向我們要專用發(fā)票,但是我們在客戶充值卡充值時就提供了不征稅的普通發(fā)票,請問要作廢以前的普通發(fā)票,重新開具專用發(fā)票嗎。
AB都是我們公司,A 公司在 2024 年全資收購了 B 公司, B 公司在 2025 年初審計時發(fā)現(xiàn)有其他應(yīng)應(yīng)付款有未付出去的余額,就把其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到了資本公積。然后現(xiàn)在又要求把資本公積這一塊余額轉(zhuǎn)成實收資本,然后對 B 公司的注冊資本進行增資。請問這個賬目需要怎么調(diào)整?b公司現(xiàn)在是屬于盈利狀態(tài),然后是 A 公司的是不是也要做賬?
老師您好,我們現(xiàn)在辦公的地址是租的,但是房東簽的合同是網(wǎng)上隨便下載的,我們簽的,像這種需要繳納房產(chǎn)稅嗎
您好,模具開發(fā)后是自用還是出售?
老師,自用與出售的都有
期限有1-3年的
您好,自用1年以上的計入固定資產(chǎn),出售的計入庫存商品
老師,下午好!請問模具沒做固定資產(chǎn),直接進入采購成本,對稅務(wù)這塊有風(fēng)險嗎
您好,是自用部分沒做固定資產(chǎn)?
老師,是的
您好,那您需要調(diào)賬,修改錯誤分錄
老師,如果不調(diào)賬有稅務(wù)風(fēng)險嗎,因為幾年一直都把模具做材料成本了
您好,是有風(fēng)險的,您一次性抵扣企業(yè)所得稅
老師,模具發(fā)票是分批開進來的,所以分次做材料成本了,這樣有風(fēng)險嗎
您好,是的,權(quán)責(zé)發(fā)生制處理,與發(fā)票無關(guān)
老師,你意思必須做固定資產(chǎn),這樣的話幾年的賬怎么處理呢
您好,就是按使用年限攤銷
老師,請問模具分攤年限一般是多少年的
老師,請問銷售的模具直接做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本即可,是嗎
您好,分攤年限問下您使用負責(zé)人,一般使用年限。銷售部分做庫存商品,出銷售則結(jié)轉(zhuǎn)成本