您好 請(qǐng)問單位沒有計(jì)提折舊么
老師,這個(gè)題目在最后處置時(shí)候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫? 借:固定資產(chǎn)清理 106.25 累計(jì)折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50 貸:固定資產(chǎn) 210。 借:固定資產(chǎn)清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 (老師,題中說的是相關(guān)稅費(fèi)2萬,但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產(chǎn)處置損益 28.25 貸:固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請(qǐng)問我這樣寫是對(duì)的嗎?
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
要求寫出乙公司進(jìn)行非貨幣資產(chǎn)交換的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,答案是:借 固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸 固定資產(chǎn)1000,借 庫存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 136 累計(jì)攤銷 80 貸固定資產(chǎn)清理500 無形資產(chǎn) 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅103 銀行存款33 資產(chǎn)處置損益 100,借 固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200,以上答案中,貸方 固定資產(chǎn)清理500和無形資產(chǎn)280,這塊不懂,為什么固定資產(chǎn)清理用的是公允價(jià)值500,而無形資產(chǎn)用的是賬面價(jià)值280,為啥不是無形資產(chǎn)的公允價(jià)值300呢
將外購的2臺(tái)空間8000元,按價(jià)稅合計(jì)10000元轉(zhuǎn)讓給客戶,已開增值稅發(fā)票,款已收 請(qǐng)問這道題的分錄可以這么寫嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 8000 貸:固定資產(chǎn) 8000 借:銀行存款 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 8000 固定資產(chǎn)處置損益 849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1150.44
借固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 借無形資產(chǎn)200 累計(jì)攤銷80 貸無形資產(chǎn)280 借固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額104 固定資產(chǎn)清理300 無形資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額83 銀行存款21 資產(chǎn)處置損益100 ?老師這個(gè)第3小問,我這么做的分錄可以么?考試會(huì)扣分么?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
購買的是二手的,購回來直接轉(zhuǎn)讓
不考慮折舊
那這樣寫分錄可以的哈
借:固定資產(chǎn)清理 8000 貸:固定資產(chǎn) 8000 借:銀行存款 10000 貸:固定資產(chǎn)清理10000 借:固定資產(chǎn)清理 1150.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額1150.44 借:固定資產(chǎn)清理 849.56 貸:固定資產(chǎn)處置損益-849.56
請(qǐng)問第一份分錄跟這分錄有什么區(qū)別?
就是固定資產(chǎn)處置損益是分開做的 您前面是合并的 就這個(gè)區(qū)別