您好,借:銷售 費(fèi)用等-招待費(fèi)3500,貸:銀行存款3500
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn)4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
甲公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10000元,公司當(dāng)年?duì)I業(yè)收入為1000萬元,想問一下這筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交多少稅?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
1.支付廣告費(fèi)30000元,攤位租賃費(fèi)2000元。有計(jì)算數(shù)據(jù)詳細(xì)并有會(huì)計(jì)分錄2.支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公司經(jīng)費(fèi)3500元。有計(jì)算并帶會(huì)計(jì)分錄3.支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)35000元。有計(jì)算數(shù)據(jù)并帶會(huì)計(jì)分錄
支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公司經(jīng)費(fèi)3500元,寫會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元,寫出會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人找稅務(wù)局代開2萬元普通發(fā)票,需要交稅嗎?
請(qǐng)問老師,甲單位是酒店,兩個(gè)問題,第一個(gè):如果員工把宿舍的門卡弄丟了,讓員工賠了10元,甲作為營(yíng)業(yè)外收入處理的,請(qǐng)問需要繳納增值稅嗎?第二個(gè),如果是住宿的客人,把房卡弄丟了讓客人賠了50元,也放到了營(yíng)業(yè)外收入,客人的這筆需要繳納增值稅么,稅率是多少?
請(qǐng)問老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設(shè)備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個(gè)計(jì)算毛利率的例子
老師,請(qǐng)問一下,公司的各個(gè)員工,都可能在平時(shí)買東西,然后來報(bào)銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來備用金給出納,讓他們找出納報(bào)銷?
老師您好,出口貨物首次申請(qǐng)出口退稅,需要填四表明細(xì)的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下算的利潤(rùn)與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)額相等嗎
個(gè)體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報(bào),股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個(gè)人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。核定征收:年度不超過120萬免增值稅,交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。
老師,請(qǐng)問下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個(gè)收據(jù)上要蓋什么章子,財(cái)務(wù)章還是公章?