這個(gè)招待費(fèi)是不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄的
1、A公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的招待費(fèi)為10萬(wàn)元,當(dāng)年利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元。該公司當(dāng)年可所得稅前扣除的招待費(fèi)為多少?
某公司將自產(chǎn)產(chǎn)品成本價(jià)6萬(wàn)元,市場(chǎng)價(jià)10萬(wàn)元用于招待企業(yè)的合作伙伴,均為不含稅金額,增值稅稅率是13%,企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)金額為1000萬(wàn)元,另外發(fā)生其它業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)該企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整?
甲公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10000元,公司當(dāng)年?duì)I業(yè)收入為1000萬(wàn)元,想問(wèn)一下這筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交多少稅?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
民和公司2019年全年的營(yíng)業(yè)收入總額2600萬(wàn)元管理費(fèi)用280萬(wàn)元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元請(qǐng)依據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少
甲公司2019年度取得銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元,發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出30萬(wàn)元。已知業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。在計(jì)算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出為多少。
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
那您能幫我算一下需要交的稅是多少嗎?
我沒(méi)太明白您是的交的稅是啥意思?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。其他的發(fā)生額與此數(shù)的差額屬于調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅稅前列支。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 期末: 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
送禮難道不需要交稅嗎
我知道招待費(fèi)納稅調(diào)增的部分是需要交的
甲公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10000元,公司當(dāng)年?duì)I業(yè)收入為1000萬(wàn)元,想問(wèn)一下這筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交多少稅? 那麻煩您幫我算一下
加入企業(yè)所得稅稅率25%? ?招待費(fèi)需要調(diào)增的金額是4000元 對(duì)應(yīng)的所得稅=4000*25%=1000元
您的意思是企業(yè)所得稅1000元。那除了企業(yè)所得稅,還需要交什么稅嗎
別的就不涉及到別的稅了
老師,還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您一下。如果把題目中業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),需要交多少稅?
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)收入的15%? 不需要納稅調(diào)整 不需要交稅
意思就是只要費(fèi)用不超過(guò)年收入的15%,也就是150萬(wàn),就不需要納任何稅?
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
那如果為了本公司的利益,比較業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(不需要納稅)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)(需要1000元稅收),是不是選擇業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)好一點(diǎn)?
你得具體看是什么費(fèi)用了,不能人為的把招待費(fèi)計(jì)入到宣傳費(fèi)
這個(gè)背景就是我們公司為了拓展業(yè)務(wù),想把一批實(shí)體設(shè)備(打卡機(jī))贈(zèng)送給另一家公司,這批設(shè)備可以印有企業(yè)標(biāo)志和logo。這個(gè)可以算作業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
這個(gè)可以計(jì)入到宣傳費(fèi)里面
老師,追問(wèn)次數(shù)結(jié)束了,我怎么才能繼續(xù)跟您討論,我可以繼續(xù)給您付費(fèi)。
您提問(wèn)的時(shí)候說(shuō)找東老師回答就行? 別的老師別接手就行