你好,這個(gè)不可以的你帳上只能按月折舊,然后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的 然后你帳上每個(gè)月還折舊一年調(diào)減 第二年,每年都需要調(diào)整

老師,我公司在2020年1月購(gòu)入一輛20萬(wàn)的車(chē),正確的話(huà)應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬(wàn)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒(méi)有入固定資產(chǎn),這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買(mǎi)的三輛車(chē)也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問(wèn)題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車(chē)折舊的話(huà)最低年限是4年,比如一輛車(chē)100萬(wàn),我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬(wàn)。那么一次性稅錢(qián)扣除是說(shuō)買(mǎi)了車(chē)的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬(wàn),還是扣除100萬(wàn)呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
我們公司本月購(gòu)入一臺(tái)450萬(wàn)元的設(shè)備,聽(tīng)說(shuō)500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)在算企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除。我想問(wèn)是這個(gè)月算所得稅時(shí)一次性扣除,還是到本年結(jié)束時(shí)匯算清繳時(shí)一次性扣除?(請(qǐng)有實(shí)操經(jīng)歷的會(huì)計(jì)解答)
老師好,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是公司本年購(gòu)入一輛汽車(chē)作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過(guò)2個(gè)月就賣(mài)掉了,不是會(huì)有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購(gòu)入花了50萬(wàn),現(xiàn)在出售收回30萬(wàn),這30萬(wàn)還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們企業(yè)購(gòu)入了一輛汽車(chē)30萬(wàn)元,一輛52萬(wàn)元。那在2022年的賬務(wù)中全部一次性記入成本扣除82萬(wàn)。在2022年企業(yè)匯算清繳時(shí)候需要調(diào)增嗎。有一個(gè)政策是500萬(wàn)以?xún)?nèi)可以一次性記入成本扣除,我這樣的理解對(duì)嗎
老師您好,我在23年2月有購(gòu)入一臺(tái)11萬(wàn)的汽車(chē),從三月開(kāi)始折舊,然后了解到18年后購(gòu)入的汽車(chē)可以一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用,因?yàn)槲?3年有3.3萬(wàn)的福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,我不想要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車(chē)在12月份一次性記入費(fèi)用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點(diǎn)
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那就是賬務(wù)中正常折舊,匯算清繳時(shí)候可以一次性扣除,還是匯算清繳后面年度要調(diào)增每年的折舊呢?
你好,第一年預(yù)繳的時(shí)候就可以扣除,然后匯算清交的時(shí)候也是可以扣除的,這是調(diào)減 然后以后你每年還在繼續(xù)折舊,之前已經(jīng)全部抵扣了,所以從第二年開(kāi)始,每年匯算清交都需要調(diào)增。
老師,那這個(gè)好像提早調(diào)減沒(méi)有多大意義吧
這種適合第一年利潤(rùn)比較高,以后年度不高的 然后你第一年可以全額抵扣,以后每年都需要調(diào)增。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。