你好 借:原材料 23400 貸:銀行存款23400
(31)12月26日,以轉(zhuǎn)賬支票方式支付偉升公司購料款169,500元。請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫
樂華公司于2022年3月8日為購入乙材料向長安公司預(yù)付貨款23400元,款項(xiàng)以銀行存款支付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
開出轉(zhuǎn)賬支票支付上個(gè)月應(yīng)付東方公司的購料款23400元。寫出會(huì)計(jì)分錄
甲公司購入丙材料30000元,提前支付貨款12000,現(xiàn)已驗(yàn)收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票支付剩余貨款,增值稅稅率百分之13 寫出會(huì)計(jì)分錄
(四)根據(jù)購銷合同合同規(guī)定,正信公司開出轉(zhuǎn)賬支票向東方公司預(yù)付材料款50000元。(五)接上題,正信公司從東方公司購入-批材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款60000元,增值稅7800元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,不足款項(xiàng)開出轉(zhuǎn)賬支票支付。請問老師這兩題的會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢