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泰山公司8月30日,計(jì)算本月職工薪酬20400元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬8000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬4000元,車間管理人員薪酬3000元,行政人員薪酬5400元。制造費(fèi)用按甲乙兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬比例分配。根據(jù)以上資料填寫下表空格處ABCD數(shù)字。
泰山公司8月30日,計(jì)算本月職工薪酬20400元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬8000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬4000元,車間管理人員薪酬3000元,行政人員薪酬5400元。制造費(fèi)用按甲乙兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬比例分配。根據(jù)以上資料填寫下表空格處ABCD數(shù)字。
泰山公司8月30日,計(jì)算本月職工薪酬20400元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬8000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬4000元,車間管理人員薪酬3000元,行政人員薪酬5400元。制造費(fèi)用按甲乙兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬比例分配。根據(jù)以上資料填寫下表空格處ABCD數(shù)字。
.某企業(yè)系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,20*7年6月份有關(guān)資料如下:(1)該企業(yè)生產(chǎn)A,B兩種產(chǎn)品,根據(jù)月末編制的發(fā)料憑證匯總表,當(dāng)月生產(chǎn)車間共領(lǐng)用甲材料198000元(其中,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)120000元,用于B產(chǎn)品生產(chǎn)78000元),車間部門領(lǐng)用甲材料3000元,行政部門領(lǐng)用甲材料2000元。(2)根據(jù)月末編制的工資結(jié)算匯總表,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人薪酬(含福利費(fèi),下同)為114000元(其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人薪酬67000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人薪酬47000元),應(yīng)付車間人員薪酬為17100元,應(yīng)付行政人員薪酬為22800元。(3)本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊1000元。
(產(chǎn))根據(jù)月末編制的“工資結(jié)算匯總表”,本月生產(chǎn)工人薪酬(含福利費(fèi),下同)為100000元(其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人薪酬60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人薪酬40000元),車間管理人員薪酬為17100元,行政管理人員薪酬為22800元。第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎