你加稅合計(jì)給他開多少
老師好,我想問一下我們是掛靠別人的公司做項(xiàng)目,就是個人薪金這一塊我沒有明白,我們是跨區(qū)需要預(yù)繳稅,扣了個人所得,我們勞務(wù)是分包給勞務(wù)公司了的,開了稅票的,也沒在公司上個稅平臺,這個稅金公司在匯算清繳以后是不是還退給我們呢。謝謝!
老師好,請問增值稅發(fā)票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規(guī)定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)開的名稱就不對應(yīng)了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規(guī)定嗎?求老師解答一下,謝謝。
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個項(xiàng)目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項(xiàng)目選了專票3%,下個項(xiàng)目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
老師,開票這里選擇含稅或者不含稅,開具的有什么區(qū)別嗎,總金額都是一樣的,客戶也沒有明確要求,所以不太明白這塊,謝謝
第一問,我這里是定期定額戶,是包括增值稅定期定額還是經(jīng)營所得稅,是一個,還是兩者都包含,還有我這里顯示已經(jīng)申報,但是又沒有繳款信息,開了3萬多元的專票,照理來說,應(yīng)該都需要交稅,但是又沒有交款信息,不明白這個是什么意思
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
1950元,總數(shù)就是1950元
按照第一種這個就可以的,但是它打印出來默認(rèn)的都是不含稅的。
老師,我是江蘇省的小規(guī)模企業(yè),給對方客戶開的專票。的確開票時是選擇的含稅,打印出來的為不含稅,還有很多小數(shù)點(diǎn),為什么打印出來是這樣的,謝謝
1950除以1.03,這個就是發(fā)票上的不含稅金額。
打印出來,上面的金額都是不含稅的,默認(rèn)的。
好的老師,那我開票時無論選不選擇含稅的按鈕,打印的結(jié)果都是一樣的對吧
是的,都是一樣的結(jié)果。