您好 跨區(qū)需要預(yù)繳稅 這個(gè)是不會(huì)退的
老師好,我想問一下我們是掛靠別人的公司做項(xiàng)目,就是個(gè)人薪金這一塊我沒有明白,我們是跨區(qū)需要預(yù)繳稅,扣了個(gè)人所得,我們勞務(wù)是分包給勞務(wù)公司了的,開了稅票的,也沒在公司上個(gè)稅平臺(tái),這個(gè)稅金公司在匯算清繳以后是不是還退給我們呢。謝謝!
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個(gè)公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務(wù)公司開的票,項(xiàng)目在異地,需要預(yù)繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預(yù)繳還是勞務(wù)公司名義預(yù)繳呢?
早上好!老師!有個(gè)問題我請(qǐng)教一下 我們是建筑業(yè)勞務(wù)公司 我們?cè)诮o勞務(wù)工人發(fā)工資時(shí) 是發(fā)給其中一個(gè)勞務(wù)承包人員 與這個(gè)人簽訂了代發(fā)工資的協(xié)議 但是所有勞務(wù)人員沒有社保 因?yàn)槭琼?xiàng)目上的農(nóng)民工 請(qǐng)問這些人的個(gè)稅怎么報(bào)呀 謝謝 我們也做了工資表和考勤表及花名冊(cè) 個(gè)稅怎么扣繳 謝謝
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們?cè)谑┕さ仡A(yù)繳了600多萬的2個(gè)點(diǎn)的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務(wù)發(fā)票,基本上是一個(gè)點(diǎn)的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個(gè)多點(diǎn),那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個(gè)項(xiàng)目。我司跟項(xiàng)目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項(xiàng)目公司操作建筑機(jī)械,我司收項(xiàng)目公司勞務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在項(xiàng)目公司要我司開發(fā)票給他們,請(qǐng)問我們是開”勞務(wù)費(fèi)“項(xiàng)目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個(gè)人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請(qǐng)問我們要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎?如果報(bào)這個(gè)個(gè)稅是不是跟平時(shí)的工資個(gè)稅不一樣的,要報(bào)勞務(wù)方面的個(gè)稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
匯算清繳后也不可以退嗎
是的 異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅不退的
是薪金所得,也不退嗎老師,是什么原理呢老師。
這個(gè)是異地預(yù)繳的 異地要征收 要增加工程所在地的稅收 不會(huì)退給您的
哦,謝謝啦!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
意思也就是我們交的個(gè)人所得進(jìn)了我們當(dāng)?shù)氐亩惵柿耸沁@個(gè)意思嗎老師
進(jìn)了項(xiàng)目所在地的稅收
哦,這下明白了,謝謝老師!
不用謝哈 祝您工作順利 生活愉快