你好同學(xué),稍等看一下

甲公司是一-家手表生產(chǎn)企業(yè), 為增值稅一般納稅人,本年7月銷售高檔手表50盒,每盒價格為1200萬元,另外每盒收取包裝物租金100 萬元。以上價格均不含增值稅,高檔手表的消費稅稅率為20%。 進行納稅籌劃
甲公司是一家手表生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年7月銷售高檔手表50盒,每盒價格為1200萬元,另外每盒收取包裝物租金100萬元以上,價格均不含增值稅,高檔手表的消費稅稅率為20%。對其進行納稅籌劃。
2022年1月,國內(nèi)一家手表生產(chǎn)企業(yè)進口手表機 芯3000個,海關(guān)審定的完稅價格為每個0.5萬元, 關(guān)稅稅率為30%,完稅后海關(guān)放行;當(dāng)月生產(chǎn)、銷售高檔手表4000塊,單價為1.25萬元(不含稅)。高檔手表消費稅稅率為20%。 要求:請過算2022年1月該手表廠企業(yè)國內(nèi)銷售環(huán) 節(jié)應(yīng)納增值稅和消費稅稅額
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進口一批化妝品,關(guān)稅完稅價格為300萬元。進口機器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費稅和增值稅。(2)計算該企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅和消費稅
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進口一批化妝品,關(guān)稅完稅價格為300萬元。進口機器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費稅和增值稅。(2)計算該企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅和消費稅
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計算出它的土地增值稅的時候,為什么答案里面會出現(xiàn)一個6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報表錯了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時工結(jié)算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導(dǎo)出的售后明細表的退款金額和在支付寶后臺導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個個人獨資企業(yè),要法人一個員工,那么他是不是每個月都要申報工資?同時,需不需要每月申報個人經(jīng)營所得稅?
對于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒有進項的情況下,我可以開出去銷售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤庫的時候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫存商品14瓶,錯計入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因為實際賬上沒有這個規(guī)格庫存商品,所以四月核算成本的時候,期末庫存+銷售數(shù)量-起初庫存=當(dāng)期入庫數(shù)量14,那月核算成本的時候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時把規(guī)格弄錯了,那我可不可以直接做筆分錄把庫存商品調(diào)整過來? 借:庫存商品40L/15KG 貸:庫存商品15L/10KG
我想問下稅務(wù)師報錯了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽是不是永遠不能扣除
2022年1月該手表廠企業(yè)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=1.25*4000*0.13-0.5*3000*(1%2B30%)*0.13 消費稅稅額=1.25*4000*20%