按開票收入一樣的做賬,只是沒有發(fā)票而已

去年企業(yè)有份合同忘記了,今年補(bǔ)了合同,這份合同是去年11月份,今年補(bǔ)了合同,也補(bǔ)交了稅款,也補(bǔ)交了滯納金,這份合同的收入做的去年做的是未開票收入,今年客戶要我們開票 ,去年已經(jīng)做了無票收入,而且今年也交了增值稅和附加稅,我們給對(duì)方開票不是我們又要多交一次稅嗎?該怎么做?
請(qǐng)問一下,我們是個(gè)體戶,去年一年查不多開了480多萬的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務(wù)局打電話說我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個(gè)月開2萬,可我們從20年起都是開的也是兩三百萬,都沒人說,今年把賬戶給我們停了,說要補(bǔ)稅,20年加21年的一共要補(bǔ)4萬多,這合理嗎
老師,請(qǐng)問:我公司因被投訴,稅務(wù)局要求自查,我們公司自查:2019.8年收入少入3萬元。那么,我訂正2019年的增值稅,那么在2022.年10月要做2019.8月的3萬收入嗎?如何做賬呢?
稅局要我們自查,補(bǔ)了今年6月份20多萬的無票收入,這20多萬也要做賬是嗎?應(yīng)該如何做賬呢?
由于2021年按照1%稅率申報(bào)了無票收入,2022年又補(bǔ)開了3%專票,今天去稅務(wù)局更改了報(bào)表就倒推多了3萬多不含稅收入,請(qǐng)問這3要萬多我怎么做賬呢?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅


我們要做收入,要補(bǔ)交增值稅。但是因?yàn)闆]有開票,那對(duì)方不能抵我們的進(jìn)項(xiàng)是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
那我們豈不是很吃虧嗎?這夠狠的
沒法子了哈,只有那樣了