您好, 這個(gè)是可以報(bào)銷的
老師你好,請(qǐng)問公司老大就拿了一些外出加油的發(fā)票 和餐飲發(fā)票這些 也沒有報(bào)銷單,也沒有對(duì)應(yīng)的回單 ,我需要補(bǔ)哪些東西入費(fèi)用呢,不要這樣可以直接用這個(gè)發(fā)票入賬嗎
老師,想請(qǐng)教下,如果員工在外出差,將去往不同地方的打車票粘貼在一起,填寫支出憑單,沒有寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問在澳門出差(屬于境外)發(fā)生的打車費(fèi)和餐費(fèi),沒有發(fā)票,只有這樣的收據(jù),可以報(bào)銷嗎?
老師,員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
你好老師,我公司老板出國(guó)考察時(shí),在國(guó)外消費(fèi)的住宿費(fèi)、打車等費(fèi)用都沒有發(fā)票,只有手寫的一些收據(jù),可以報(bào)銷、稅前能扣除嗎?還有在國(guó)外訂購的三張機(jī)票,也沒有發(fā)票,而且飛機(jī)票老板也弄丟了,只有自己打印出來的網(wǎng)上購票的訂單,這可以報(bào)銷嗎?能稅前扣除嗎?謝謝老師。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
沒有invoice的字樣也行嗎
對(duì) 這種是沒問題的