你好,沒(méi)有影響的,簽了合同按照合同來(lái)就可以的,不一定非得根據(jù)發(fā)票。

公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專票也都交過(guò)稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
我們是小規(guī)模公司,九月份付對(duì)方房租,對(duì)方九月份代開(kāi)的專票,十一月才拿到發(fā)票,我十一月份繳納租賃合同印花稅,可以嗎
我們是小規(guī)模公司,九月份付對(duì)方房租,對(duì)方公司代開(kāi)了專票,十一月了我才收到發(fā)票,申報(bào)印花稅的時(shí)候所屬期選擇了7到九月份,已經(jīng)申報(bào)未交款,這會(huì)不會(huì)有影響
八月收到一張“水費(fèi)”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開(kāi),所以九月給他開(kāi)具了紅字信息表后,九月申報(bào)納稅時(shí)我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出申報(bào)和對(duì)應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理,但是對(duì)方一直遲遲到11月30號(hào)才開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負(fù)數(shù)發(fā)票,我把這負(fù)數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費(fèi)7800元,房東收到款后到稅局代開(kāi)了增值稅專票給到我公司,所得稅由付款方代繳,請(qǐng)問(wèn)我這樣申報(bào)房東的個(gè)稅對(duì)嗎?個(gè)稅實(shí)際是由我公司承擔(dān)了,請(qǐng)問(wèn)可以稅前扣除嗎?
開(kāi)了發(fā)票,付款微信有沒(méi)有關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,23年取得的電子普通發(fā)票,怎么下載,沒(méi)有下載這項(xiàng),只有預(yù)覽和詳情
老師 自己名下多個(gè)公司內(nèi)部互相開(kāi)票需要收票點(diǎn)嗎
老師,我們的客戶硬要我們賣了10多萬(wàn)的電動(dòng)車,款是從公賬走的,不知道最后客戶會(huì)開(kāi)什么票給我們,現(xiàn)在我們賣了車子給員工,員工是直接把款打到我們公賬還是先從私賬收款,最后統(tǒng)一從私賬打回公賬呢,哪種收款方式好一點(diǎn)呢
老師,咨詢一下,添加商品的分類稅收編碼時(shí)選含稅還是不含稅,是商貿(mào)公司
合作社本身是免繳納企業(yè)所得稅的,但是如果合作社本身有的發(fā)票不合規(guī),或者沒(méi)有取得發(fā)票,是不是要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅
異地工程,當(dāng)?shù)卣械膯T工,社保還是在公司注冊(cè)地的社保局開(kāi)戶的吧
成立運(yùn)輸公司,如果是個(gè)體戶需要去辦運(yùn)輸資質(zhì)么
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)一下,在股東已按注冊(cè)資本實(shí)繳的情況下,投入的總資金和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表之間還有存在哪種勾稽關(guān)系嗎?(股東想知道當(dāng)初投入的錢,除了虧損的利潤(rùn)、庫(kù)存商品、銀行存款、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,還存在在哪些地方?)
專精特新企業(yè)有什么特點(diǎn),企業(yè)財(cái)務(wù)有什么要求


那我繼續(xù)交款,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
今天已經(jīng)申報(bào)還未交款
你好,你是按什么來(lái)申報(bào)的?按季度還是按冊(cè)?
按次申報(bào)
你好,那應(yīng)該是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的,如果你申報(bào)完了的話,有滯納金。
上面沒(méi)有滯納金
你好,沒(méi)有滯納金就不需要繳納。