你好,沒有影響的,簽了合同按照合同來就可以的,不一定非得根據(jù)發(fā)票。
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
我們是小規(guī)模公司,九月份付對方房租,對方九月份代開的專票,十一月才拿到發(fā)票,我十一月份繳納租賃合同印花稅,可以嗎
我們是小規(guī)模公司,九月份付對方房租,對方公司代開了專票,十一月了我才收到發(fā)票,申報印花稅的時候所屬期選擇了7到九月份,已經(jīng)申報未交款,這會不會有影響
八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉(zhuǎn)出申報和對應沖銷的賬務處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應該收到負數(shù)發(fā)票,我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費7800元,房東收到款后到稅局代開了增值稅專票給到我公司,所得稅由付款方代繳,請問我這樣申報房東的個稅對嗎?個稅實際是由我公司承擔了,請問可以稅前扣除嗎?
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
那我繼續(xù)交款,會產(chǎn)生滯納金嗎
今天已經(jīng)申報還未交款
你好,你是按什么來申報的?按季度還是按冊?
按次申報
你好,那應該是當月申報當月的,如果你申報完了的話,有滯納金。
上面沒有滯納金
你好,沒有滯納金就不需要繳納。