你好,可以的, 沒問題

老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
浙江的軟件即征即退要在電子稅務局提交即征即退申請表,這個申請表可以在納稅申報期后提交嗎?
您好,即征即退需要哪些程序?需要提交紙質報表嗎?直接在網(wǎng)上申請退款可以嗎?
湖南省軟件產品即征即退,公司已在電子稅務局提交軟件產品增值稅即征即退資格備案,并且申請備案事項已批準,請問接下來申請增值稅即征即退可以點擊電子稅務局哪里進行申請退稅?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模企業(yè) 主營業(yè)務軟件開發(fā)服務 給客戶開這樣的發(fā)票 等下個月報第3季度的增值稅 可以申報軟件的即征即退嗎 后續(xù)可以申請軟件的即征即退嗎 謝謝
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應該怎么做賬呀
老師,這個結轉增值稅做的對嗎
您好 工資是當月計提當月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務費,有醫(yī)療技術服務費,個體戶開的技術服務費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?