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老師,請(qǐng)問制造業(yè)生產(chǎn)工藝流程是什么?具體分錄請(qǐng)列示下

2022-11-10 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 08:54

通過一定的生產(chǎn)設(shè)備或管道,從原材料投入到成品產(chǎn)出,按順序連續(xù)進(jìn)行加工的全過程

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 08:55

整套分錄發(fā)我下

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齊紅老師 解答 2022-11-10 08:57

同學(xué)你好 1、采購   借:原材料/庫存商品     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款   2、材料領(lǐng)用   借:生產(chǎn)成本     貸:原材料   3、計(jì)提工資   借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用     貸:應(yīng)付職工薪酬—工資   4、發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等   借:制造費(fèi)用     貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款   5、計(jì)提折舊   借:制造費(fèi)用(車間用)     管理費(fèi)用(管理部門使用)     銷售費(fèi)用(銷售部門使用)     貸:累計(jì)折舊   6、銷售收入   借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用   借:生產(chǎn)成本—**產(chǎn)品     生產(chǎn)成本—**產(chǎn)品     貸:制造費(fèi)用   8、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:生產(chǎn)成本   9、月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品   10、結(jié)轉(zhuǎn)收入   借:主營業(yè)務(wù)收入     其他業(yè)務(wù)收入     營業(yè)外收入     貸:本年利潤

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 08:58

生產(chǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用中去的?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 09:02

同學(xué)你好 不是呀 是制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呀

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 09:20

那員工餐費(fèi)能報(bào)銷嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-10 09:24

同學(xué)你好 這個(gè)可以報(bào)銷的

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 09:26

這個(gè)可以稅前列支嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 09:29

同學(xué)你好 這個(gè)是按照比例調(diào)增的

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 09:35

車間管理人員工資入什么科目?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 09:39

同學(xué)你好 計(jì)入生產(chǎn)成本制造費(fèi)用

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 10:39

生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用分不太清楚,請(qǐng)?jiān)敿?xì)告知下

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:45

同學(xué)你好 上面的分錄都有哦

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快賬用戶9890 追問 2022-11-10 10:46

到底哪個(gè)是制造費(fèi)用,哪個(gè)是生產(chǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:52

先計(jì)入制造費(fèi)用 再轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 上面分錄很明白哦 你看看

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出售在建工程的會(huì)計(jì)分錄主要涉及以下兩種方法: 方法一:通過 “固定資產(chǎn)清理” 科目核算 將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:在建工程 取得轉(zhuǎn)讓收入: 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 若為凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 若為凈損失: 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 方法二:不通過 “固定資產(chǎn)清理” 科目核算 取得轉(zhuǎn)讓收入時(shí): 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程
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2021-08-22
您好,記入到制造費(fèi)用-低值易耗品就成
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你好,那個(gè)應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用
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