同學(xué)你好 借:原材料 51000 貸:銀行存款 51000

從重陽 工廠購入a材料 1000千克 ,買價(jià)20000元 ,增值稅稅額 2600元,另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 550元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票 ,款項(xiàng)用銀行存款支付材料尚未到達(dá) .計(jì)算材料采購成本和單位成本和寫會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)收到以公司發(fā)來C材料,貨款為¥40,000,增值稅6800元,對(duì)方墊付包裝費(fèi)¥2000(取得增值稅普通發(fā)票),剩余款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫.怎么做會(huì)計(jì)分錄?
用銀行存款購入甲材料1萬元,支付運(yùn)雜費(fèi)2500元,取得增值稅普通發(fā)票材料尚未入庫會(huì)計(jì)分錄怎么做?
以銀行存款51000元支付購買材料款,取得增值稅普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么寫
以銀行存款1800元支付本月電費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,公司準(zhǔn)備注銷了,之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?
21年的成本票,一直沒有入賬,什么時(shí)候抵扣進(jìn)項(xiàng),什么時(shí)候入賬可以么
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個(gè)人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們

