你好建造期間計(jì)入在建工程驗(yàn)收完畢后進(jìn)入固定資產(chǎn)。

老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司做鋼材貿(mào)易的,現(xiàn)在租了一塊地準(zhǔn)備做倉庫,這塊地還沒有進(jìn)行施工過,后期處理應(yīng)該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺(tái)起重機(jī)安裝在這塊地上,起重機(jī)二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會(huì)計(jì)做了固定資產(chǎn),稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺(tái)起重機(jī)要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個(gè)會(huì)計(jì)和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個(gè)倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費(fèi)用里面的這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司租了一塊地,蓋茶樓準(zhǔn)備出租,蓋和裝修涉及的材料是進(jìn)在建工程嗎,什么時(shí)候進(jìn)固定資產(chǎn),麻煩您給我一個(gè)這筆業(yè)務(wù)的完整分錄
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師好,我們一般納稅人工業(yè)企業(yè),廠房和設(shè)備還有辦公樓了什么的都是租賃政府國家的,暫時(shí)聽說談得是租賃五年,現(xiàn)在有大宗的什么打地平大約75萬,還有天然氣安裝費(fèi)什么的45萬,像這種大宗的費(fèi)用能不能進(jìn)在建工程,完工后又能不能計(jì)入固定資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)提折舊,謝謝老師
老師好!我們公司是從二房東某物業(yè)公司租入商城的一整層空的商鋪,面積約為兩萬平,裝入空調(diào)系統(tǒng)和消防系統(tǒng)后出租給諸如沃爾瑪,美團(tuán)及一些小眾的餐飲美容等店鋪。想請(qǐng)問老師以下幾個(gè)問題。麻煩老師回復(fù)一下。 1,我們公司的這種形式,如果我要聽課學(xué)習(xí),是找什么行業(yè)的課程學(xué)習(xí)? 2,公司在注冊(cè)之前發(fā)生的這些諸如安裝消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、以及一些地面鋪磚和墻壁粉刷的簡(jiǎn)單裝修,我該計(jì)入什么費(fèi)用?怎么做分錄? 3,公司在注冊(cè)之前發(fā)生的人工工資,及一些辦公費(fèi)用等,分別怎么做賬?怎么寫分錄?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


建造期間借,在建工程貸,銀行存款等。
驗(yàn)收完畢以后借固定資產(chǎn)貸,在建工程。
折舊在轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)那個(gè)月提嗎
固定資產(chǎn)集體折舊當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提,下月開始計(jì)提。
也就是說,全部完工后,在建工程總額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后的第二個(gè)月開始計(jì)提折舊對(duì)吧
對(duì)的,對(duì)的,是這么理解的。