你好;? ?你們費用做進去了。 你分錄怎么做的; 你申報抵減沒有??
為什么稅控盤維護費280元進了管理費用辦公費,也做了抵減分錄,,管理費用的本年累計是包括這280的,而第四季利潤報表管理費用里也有280,請問這種情況對嗎?需要把利潤表里的280給減了嗎
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理
2019年到2022年。稅控盤費用共有1320元,每年把稅控盤費用填進去了,可是報表卻沒有累加是怎么回事?
2019年一2021年增值稅申報表填的稅控盤費用 ,表四期初余額為0是怎么回事?增值稅減免稅申報明細表也填了
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機動摩托車的
老師您好,一員工補交一個月社保,個人部分8月份工資扣兩個月,那么個稅申報時,社保金額也是按照2個月的金額填寫嗎?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤年初和年末的差與利潤表中累計凈利潤相差了所得稅匯算清繳補繳的稅款,需要調(diào)整嗎?
幾個項目的水泥發(fā)票可以開成一張嗎?
9月申報的是稅款所屬期8月的個稅嗎
個體戶剛申請的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請問年薪25萬和年薪20萬的個稅要繳納多少
個人股東股權轉讓,注冊100萬,A實繳40萬,占股40%,其他股東未實繳,轉讓時所有者權益60萬,轉讓價格60萬,個人所得稅A自行承擔。請問賬務處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實際費用【境內(nèi)自行研發(fā)費用+委托境內(nèi)機構】 還是指加計口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費用+委托境內(nèi)機構*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機構研發(fā):實際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
借管理費用,貸銀行,因是房開項目2022年有銷項才可以抵減,今天想抵減的時候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)沒累加,都是一年的數(shù)據(jù)。
?你好; 你? 申報表沒有填寫數(shù)據(jù)嗎 ? 之前沒有做留底嗎? ?
我填了增值稅表四稅控盤的本期發(fā)生額
期初余額都是0
你好;? 那你期初應該有余額的 ;? 你是不是之前填寫了本期實際抵減過了。? 去看看你之前申報表? ?
沒有填過。那我只填交的維護費并不抵減是不是只填表四稅額抵減情況表?主表和增值稅減免申報明細表不用填?
你好; 你 總的要先填寫; 留底; 你現(xiàn)在都跨年了那么久了。 現(xiàn)在補填寫怕你稅務局? 不允許的;? ? ?你去操作下? 先去抵減? ? ?減免表要填寫哈? ? ??
可我2019年到2021年都沒有稅可交,沒法填抵減數(shù)
你好;? ?那你就留底處理 ;? 本期實際抵減不寫;? ? 期末余額就有數(shù)據(jù); 可以留抵? 以后有稅費抵減的? ?