您好 現(xiàn)在還可以抵扣的哈
請(qǐng)教老師,我是購買方在2020年購了一個(gè)培訓(xùn)課程,當(dāng)時(shí)收到增值稅專用發(fā)票,并已經(jīng)抵扣了,今年(2021年)員工不學(xué)了,要退6000元,銷售方跟我這邊說,我購買方只給他開具3000元的紅字信息表,他就給我退6000元?是這樣嗎?還是應(yīng)該開具6000元的紅字信息表。
老師,我們公司12月31號(hào)收到房東退回來的房屋押金,扣除了退房當(dāng)月的水電費(fèi)154元,這個(gè)154元你的發(fā)票但是沒有開具,今天才開具,那這個(gè)開票日期是今天2022年1月4日的,這個(gè)作為2021年12月31號(hào)收到押金退還這筆憑證的附件可以的嗎?
老師你好,我2021年9月23日交的2022年的年費(fèi)2021.10.21-2022.10.21區(qū)間年費(fèi),2021.9.23就收到了航天信息開具的發(fā)票,但是沒有抵扣增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在還能抵扣嗎?
老師,咱們這邊是深圳的駕校訓(xùn)練培訓(xùn)公司,看了2021年3月份增值稅納稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)那個(gè)月有免增值稅,2月份有進(jìn)項(xiàng)留抵14萬多稅額,到3月份免稅時(shí)以前的留抵就是全部不能做留抵了嗎?但2025年我現(xiàn)在電子稅務(wù)局還看到2021年開的有未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師點(diǎn)了還是稅務(wù)重新計(jì)算怎么回事
老師,股東投資款要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們是做美團(tuán)旅游,酒店行業(yè),用什么財(cái)務(wù)軟件比較好呢?
老師點(diǎn)了圖二圖三最后還是圖一
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
老師好,我有一家個(gè)體戶今年1到6月份一直沒開票也沒申報(bào)只做零申報(bào),從7月開始開票報(bào)稅,可是收到1到6月份的款并且需要開票,我該從哪做賬,具體操作如何做,我們使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問下工會(huì)經(jīng)費(fèi),老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報(bào)清冊(cè)里了。不申報(bào)有什么影響嗎?公司工會(huì)證書也已經(jīng)過期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤時(shí),對(duì)于評(píng)估增值需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?對(duì)于這個(gè)題來說,固定資產(chǎn)評(píng)估增值400萬,當(dāng)年確認(rèn)40萬,如果投資時(shí)點(diǎn)是1月1日就是減去40萬,如果投資時(shí)點(diǎn)是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內(nèi)是交按1%交稅,對(duì)吧?然后我現(xiàn)在就是需要開一個(gè)300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個(gè)季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個(gè)季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個(gè)月我公司收租金收了1558400元,請(qǐng)問老師增值稅怎么計(jì)算,入賬科目怎么入,怎么寫
發(fā)票已經(jīng)過了一年了還能用嗎?老師
年費(fèi)區(qū)間是2021.10.21-2022.10.21但是發(fā)票是2021年9月23日的
稅控盤年費(fèi)280
發(fā)票已經(jīng)過了一年了還能用
現(xiàn)在沒有認(rèn)證抵扣期限