那一到六月份沒(méi)有做收入,做到七月份 之前掛了預(yù)收的嗎
老師,我咨詢一下,之前的會(huì)計(jì)從2020年1月開(kāi)始就沒(méi)做帳,企業(yè)只是每月報(bào)了增值稅,然后每個(gè)季度報(bào)1000元的收入,我現(xiàn)在接手這家公司的會(huì)計(jì),我可以把1到12月的票都做到12月份不呢?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開(kāi)了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來(lái),要求重新開(kāi)具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開(kāi)始公賬有資金進(jìn)出(無(wú)票收入1萬(wàn)、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒(méi)有做賬,7月份季報(bào)的時(shí)候,全部0申報(bào)的。問(wèn)題:我該怎么做?從幾月份開(kāi)始建賬?4-6月份的季報(bào)怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份?
企業(yè)在今年1月份時(shí),收到一筆貨款,當(dāng)時(shí)客戶不要開(kāi)發(fā)票,我司就做了無(wú)票收入,并繳納了一個(gè)點(diǎn)的增值稅。到5月份時(shí),客戶又說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,但5月份開(kāi)始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個(gè)點(diǎn)的稅金。那這個(gè)賬務(wù)和申報(bào)應(yīng)該如何做?
老師,我剛接手一個(gè)公司,他從來(lái)沒(méi)有做過(guò)賬,報(bào)稅都是零申報(bào),但是我發(fā)現(xiàn)他的公司開(kāi)了一個(gè)基本戶,從今年三月份就開(kāi)始有業(yè)務(wù)了,這是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,沒(méi)收到過(guò)任何發(fā)票,也沒(méi)開(kāi)出過(guò)任何發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么處理呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒(méi)有成本核算的模板表呢?
一到六月份做了收入,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,可是7月份把前期的應(yīng)收都收回來(lái)了,可是需要開(kāi)票了,內(nèi)賬外賬如何處理
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)