你好,當時的分錄怎么做的?

老師,如何虛增一個庫存?
老師,賬面上還虛掛著存貨800萬元,這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理庫存省稅?
老師,我們單位庫存現金有200多萬都是虛數,我該怎么處理這個庫存現金?
老師,庫存現金虛增600萬,如何處理?
公司庫存現金虛高,有200萬左右,可以怎么操作 處理
老師,合作商進到品牌公司代扣代繳的裝修工程款和設備采買的費用,是不是記其他應付款
請問交通運輸公司,客戶單單只租用我司的司機,是按什么類型開發(fā)票?
個體工商戶 個人獨資企業(yè) 律所 合伙企業(yè),這些類型支出去的錢,實際發(fā)生的,沒有取得發(fā)票回來,可以抵個人經營所得稅嗎?
進銷存表格倉庫的人制作還是財務的人制作?
公司有工程建設服務,也有電站運維服務,電站運維服務沒有進項發(fā)票,可以用工程建設發(fā)票抵扣嗎
老師你好,咨詢下現在11月份要沖銷上個月10月份成本成本會有影響么?
老師,麻煩問下民辦學校做完帳以后,除了記賬憑證裝訂,還需要打印什么紙質版的留檔?
未繳增值稅不交了,應該轉到哪里
老師請問一下融資手續(xù)費是計入財務費用還是管理費用
老師,我公司是貿易公司,12 年成立,實收資本 500 萬,期間公司轉賣過多次,財務人員也更換過多次。最后一次轉給我們是 0 元轉讓,實際公司無資產無利潤,但賬上所有者權益還有 400 多萬,現在我想把實收資本改為 0, 賬務應該怎么處理。需要準備哪些資料,怎么具體操作,請老師指點。
前任會計5年逐漸累積的,大部分都是提現取現,能不能是貼承兌導致庫存現金虛增?
借其他應收款,貸庫存現金,它用在哪里?有支付的證明嗎?
現在其他應收款-法人也是借方600萬了,轉到其他應收款,法人欠的錢就更多了,不能轉,
用在哪里,我也不知道,他應該是自己把錢用了,提現了,沒拿發(fā)票來沖
好它用在哪里了,這個錢是不是他個人自己使用了。
嗯,我猜是個人用了,我接手才2個月,前5年積累了這么大的庫存現金,我也沒查到底什么原因導致這么大現金
你好,那需要個人還錢的,你問下個人能還了錢吧?;蛘呤悄冒l(fā)票來報銷。
拿發(fā)票,得什么樣的發(fā)票能把這600萬沖下去呢?
只要不是福利費的就可以啊,你單位能用得上。
老師,法人用發(fā)票沖,他得拿錢,可是他還拿公司錢提現去花,他自己沒錢,他一提現,公司賬戶現金增加,再花出去,現金還是沒變
借其他應收款貸庫存現金,這不就變化了嗎?以后法人還錢回來,借銀行存款貸其他應收款,如果拿發(fā)票來的話,借管理費用等貸其他應收款。
但是,其他應收款,已經700多萬了,再轉現金進來就更多了
你好,轉進現金來的話,借庫存現金貸其他應收款,然后你們把現金存到公司賬戶,借銀行存款貸庫存現金,不可以嗎?
提現的話是,借:庫存現金,貸: 銀行存款因為從賬戶里取錢
你好,現在不是給你轉到了其他應收款嗎?借其他應收款,貸庫存現金,現在你就問個人要么要發(fā)票,要么還錢。
借其他應收款貸庫存現金,你的庫存現金不就是減少了嗎?
老師,要發(fā)票,這個發(fā)票從現在開始開?法人提供什么樣的發(fā)票,我才能給他沖現金
現在開可以的,已經回復啦,你看一下你們單位能用到哪些,只要不是個人福利費的就可以的。個人的福利費,他還是需要交個稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。