同學(xué)你好 這道題需要結(jié)合前邊的問(wèn)題解答,退還數(shù)。 借:預(yù)收賬款 45200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)5200

向奔奔公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款450000元,增值稅稅率13%。貨已發(fā)出,貨款尚未收到,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
1、預(yù)收遠(yuǎn)大公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的價(jià)款五萬(wàn)元已存入銀行2、向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅5200元兩題的會(huì)計(jì)分錄
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。的會(huì)計(jì)分錄
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貸款40000元,增值稅率百分之13,余款退回
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢(qián)是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢(qián),我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買(mǎi)的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
公司是銷(xiāo)售企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷(xiāo)

