你好 1,借:銀行存款? 50000,貸:預(yù)收賬款?50000 2,借:預(yù)收賬款 45200?,貸:主營業(yè)務(wù)收入40000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5200
1、預(yù)收遠(yuǎn)大公司購買產(chǎn)品的價款五萬元已存入銀行2、向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅5200元兩題的會計分錄
1預(yù)收員到公司購買產(chǎn)品的,價款五萬元,已存入銀行2,向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票上注明貨款四萬元,增值稅5200元第二題可以這樣寫嗎?借:預(yù)收賬款——遠(yuǎn)大公司50000貸:主營業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷5200銀行存款4800
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。的會計分錄
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貸款40000元,增值稅率百分之13,余款退回
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
第二題,為啥不可以這樣寫呢借:預(yù)收賬款——遠(yuǎn)大公司50000貸:主營業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷5200銀行存款4800
你好,因為含稅收入45200,所以只需要沖銷預(yù)收賬款45200,而且沒有涉及銀行存款4800啊?