你好,學(xué)員,這個(gè)可以12月份交稅的

老師 我們是物業(yè)公司 是下個(gè)月開具當(dāng)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票 按照之前情況是2021年開具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開票直接計(jì)提12月份收入嗎 計(jì)提收入的同時(shí)是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
老師有一比預(yù)收款5萬(wàn)是21年12月收的,我申報(bào)的時(shí)候還用做收入嗎繳納增值稅嗎,22年1月4號(hào)就開發(fā)票了
我們公司有一個(gè)服務(wù)11月預(yù)收款,12月開發(fā)票。什么時(shí)候報(bào)稅呢?合同需要怎么約定呢
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請(qǐng)問(wèn)下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
公司提供一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)11月預(yù)收款,12月開發(fā)票。我能12月繳納增值稅嗎?(合同中約定11月預(yù)收款,12月提供服務(wù)并開發(fā)票)。我問(wèn)了12366說(shuō)是收款的時(shí)候11月就要繳納增值稅。
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


要是合同中沒(méi)有寫(11月預(yù)收款12月提供服務(wù)開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎
要是合同中沒(méi)有寫(11月預(yù)收款12月提供服務(wù)開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎 是的