借原材料 300000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 39000貸銀行存款339000
3月1日,向紅達(dá)公司購入A材料1000千克,單價 50元/千克,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元,增值稅6500元,款項以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。
(1)3月3日,從龍安公司購入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為300-000元,增值稅進(jìn)項稅額為39000元,款未付,材料驗收入庫。
(1)3月3日,從龍安公司購入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為300-000元,增值稅進(jìn)項稅額為39000元,款未付,材料驗收入庫寫會計分錄
務(wù)如下:(1)3月3日,從龍安公司購入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為300-000元,增值稅進(jìn)項稅額為39000元,款未付,材料驗收入庫。為什么貸方是銀行存款
3.材料采購過程業(yè)務(wù)核算訓(xùn)練利華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,2022年3月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,從龍安公司購入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為300-000元,增值稅進(jìn)項稅額為39000元,款未付,材料驗收入庫。(2)3月6日,企業(yè)從宏達(dá)公司購入B材料1000千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為200000元,增值稅進(jìn)項稅額為26000元,取得的運輸費增值稅專用發(fā)票注明的價款為2000元,增值稅稅額為180元,全部款項以轉(zhuǎn)賬支票支付,材料驗收入庫。(3)3月9日,從五星公司購人C材料500千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅進(jìn)項稅額為13000元,取得的運輸費增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000元,增值稅稅額為90元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(4)3月16日,以銀行存款支付前欠龍安公司貨款。(5)3月20日,上述向五星公司購買的C材料到達(dá),并驗收入庫。(6)3月31日,從宏達(dá)公司購入B材料2000千克,材料已驗收入庫,月末發(fā)票賬單尚未寫會計分錄
老師,我家爸爸們接工程他們也不懂,現(xiàn)在他們收款要喊開發(fā)票,本來就沒得好多錢。因為材料款和人工都是我家爸爸付的款。但是都沒得發(fā)票。不開票又收不到款,開票他們又怕稅高了承擔(dān)不起,像他們這種他們應(yīng)該開什么票合適稅少點,我喊我家兄弟走當(dāng)?shù)囟悇?wù)去問,問一下工程承包款個人開票好多稅,或者開材料費好多稅。老師你給個建議。謝謝哈,我也不是很懂他們工程
湖南長沙 的社保繳費比例和基數(shù) 以及公積金的繳費基數(shù)比例 是多少 老師
24年10月份出口貨物,12月份收到進(jìn)貨發(fā)票,現(xiàn)在看發(fā)票名稱單位和報關(guān)單不一致,這個還能沖紅重開進(jìn)來嗎?對退稅有無影響
老師好,小規(guī)橫納稅人,有十年沒報稅,也沒經(jīng)營,年度印花稅,就是資金帳簿,權(quán)利證書的那種印花稅,現(xiàn)在補報,可以寫零嗎
那就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候手動加上該筆對應(yīng)成本是嗎
老師,工資表中代扣代繳的個稅是當(dāng)月的還是上個月的?
老師好,土增清算中,業(yè)態(tài)混合,非普通住宅在建筑安裝的分?jǐn)偪鄢趺从嬎隳?,是按照全部建筑安裝審核金額*非普通住宅已售占總可售面積,還有哪些因素會導(dǎo)致實際結(jié)果比這個結(jié)果增加,除了收益專屬成本原因
老師你好,我公司跟其他公司借款,然后支付給這家公司利息,利息應(yīng)該是打給這家公司嗎,能打給這家公司的法人? 是否要簽訂合同,然后那家公司收到利息,需要交什么稅款嗎
老師,貿(mào)易公司可以自己買原材料,叫其他公司加工,然后再賣出去嗎
公司經(jīng)營單位是:電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營:機動車充電銷售:充電樁銷售:集中式快速充電站 如果給開具發(fā)票,是開具什么類型的了,稅收編碼是多少了
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