你好,款未付,根據(jù)你這個(gè)描述,貸方應(yīng)當(dāng)是? ?應(yīng)付賬款? ?才是啊?
[例]甲企業(yè)為增值稅-般納稅人, 稅率13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,計(jì)劃單位成本為每千克20元,2020年6月初,該企業(yè)”銀行存款”科目余額為300 000元,原材料和材料成本差異的借方余額為30 000元和6 152元,6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5日,從乙公司購(gòu)入材料5 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格是90 000元,增值稅稅額是11 700元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。 (2) 8日,從乙公司購(gòu)入的材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺50千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理?yè)p耗,按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。 (3) 10日,從丙公司購(gòu)入材料3 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為57 000元,增值稅稅額為7 410元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),并且全部款項(xiàng)以銀行存款支付。 (4) 15日,從丁公司購(gòu)入材料4 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為88 000元,增值稅為11 440元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。(5) 6月份,甲企業(yè)領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為84 000元。 [要求4]根據(jù)期初資料以及資料(1)至(4),計(jì)算材料成本差異借方發(fā)生額、貸方余額和材料成本差異率 [要求5]根據(jù)期初資料和資料(1)至(5),計(jì)算2020年6月30日甲企業(yè)原材料、銀行存款期末余額
3月1日,向紅達(dá)公司購(gòu)入A材料1000千克,單價(jià) 50元/千克,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。
資料:新欣企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日,從新華工廠購(gòu)買甲材料10 000千克,單價(jià)4元/千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為40 000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為5 200元;對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為36元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。 (2)5日,從新華工廠購(gòu)入的甲材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。 (3)7日,用銀行存款歸還上月欠新華工廠的貨款11 300元。 (4)10日,從榮昌工廠購(gòu)進(jìn)乙材料8 000千克,單價(jià)10元/千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)80 000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10 400元,供方代墊運(yùn)費(fèi)1 000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為90元,款未付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)13日,以銀行存款歸還榮昌工廠乙材料款項(xiàng)91 490元。 (6)17日,從陽(yáng)陽(yáng)工廠購(gòu)進(jìn)甲、乙兩種材料,甲材料8 000千克,單價(jià)4元/千克,乙材料6 000千克,單價(jià)8元/千克,進(jìn)項(xiàng)稅額10 400元;供方代墊運(yùn)費(fèi)1 400元(按重量比例分配),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為126元,款已付,材料尚未運(yùn)到。 (7)26日,從陽(yáng)陽(yáng)工廠購(gòu)進(jìn)的甲、乙兩種材料已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
(1)3月3日,從龍安公司購(gòu)入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為300-000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為39000元,款未付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。
(1)3月3日,從龍安公司購(gòu)入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為300-000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為39000元,款未付,材料驗(yàn)收入庫(kù)寫會(huì)計(jì)分錄
汽車修理廠老板之前有一批玻璃,2000一塊,中途建賬,怎么入進(jìn)去,以后用掉以后又怎么寫玻璃
老師,我司車輛把甲方工地道路弄臟清洗費(fèi)做什么科目
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老師,17年開始公戶走賬,我在做銀行的時(shí)候 該怎么錄入期初或者是該怎么錄入期初余額
老師,我們向總公司借的款,現(xiàn)在要還款,對(duì)方給我們寫收據(jù)就可以了,還是必須要附還款協(xié)議?
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老師,我們單位這兩天找的個(gè)人幫忙運(yùn)輸貨物,需要如何做能夠正規(guī)稅前扣除?對(duì)方去稅局代開就好了嗎?還是需要我這里申報(bào)個(gè)稅?
我們B公司的一個(gè)股東是一家公司A,A以知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值600萬入股,A需要繳納什么稅,B呢