你好,這個是自己開出去的嗎?
去年未分配利潤是負(fù)數(shù),有一張去年的費(fèi)用發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去,如何做賬務(wù)處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
21年開具的材料專票,22年發(fā)現(xiàn)漏記一張發(fā)票,如何補(bǔ)記,賬務(wù)處理如何做,有什么風(fēng)險?
老師們好咨詢個問題:我單位是一般納稅人企業(yè),主要生產(chǎn)輕質(zhì)建筑材料!我司去年 9 月底開具了一張銷項專票,因為對方單位資金問題未接受我方開具的發(fā)票,由于我方財務(wù)人員工作繁忙忘記及時做出處理,今年 1 月發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票未做處理,遂做沖紅處理并開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
1.我方收到專票可抵扣的,紙質(zhì)專票記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)(2022年開具的); 2.但是記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都遺失了,且2022年未入賬,現(xiàn)在想入賬,該如何處理? 3.補(bǔ)票是聯(lián)系對方復(fù)印或打印發(fā)票在A4紙上,然侯蓋財務(wù)專用章嗎,需要補(bǔ)幾張 4.如果對方不補(bǔ)又應(yīng)該如何處理?
本年度發(fā)現(xiàn)上年度漏記了社保計提,和一張費(fèi)用報銷的掛賬發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?匯算清繳該怎樣做?(還未申報匯算清繳)
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
幫我看一下輸入網(wǎng)址后點(diǎn)擊哪里登錄
21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
收到的進(jìn)項,21年未認(rèn)證,今年七月份認(rèn)證的,但是發(fā)現(xiàn)漏記了一張發(fā)票
借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸銀行存款,這個材料銷售出去沒有?
我們是建筑業(yè),不是商貿(mào)業(yè),項目提供的成本票
那這個項目確認(rèn)收入沒有?
確認(rèn)收入了,但是成本少了這個漏記的一筆,這該怎么處理?
你好,借以前年度損益調(diào)整貸原材料。
就是正常記賬,然后入成本的換成以前年度損益調(diào)整,企業(yè)會計準(zhǔn)則采用這個科目吧,小企業(yè)不是這個科目吧,具體還有啥風(fēng)險嗎?
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接坐到當(dāng)年,如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做到以前年度損益調(diào)整 沒有風(fēng)險的,實際業(yè)務(wù)的有什么風(fēng)險
做到當(dāng)年的話,是正常入成本嗎?主要就是21年開的票,22年才入賬,一般發(fā)票是不跨年入賬的,怕有什么風(fēng)險。
是的,是的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則就可以這么做的。
老師你幫我看一下,分錄這樣寫是否準(zhǔn)確,另外這張發(fā)票在今年7月份認(rèn)證了,賬務(wù)還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。
這個分錄不對,你的進(jìn)項怎么都做到,貸方應(yīng)該是借方。
對對對,寫錯行了,貸方是應(yīng)付賬款,另外這張發(fā)票在今年7月份認(rèn)證了,賬務(wù)還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調(diào)賬。
你好,你上面就已經(jīng)是認(rèn)證了的,這個在七月份做就可以啊。
準(zhǔn)備在這個月調(diào)賬,7-9月份的報表已經(jīng)出了
你好,那你就在這個月做的,之前的修改不了的,做這這個月。