學員你好,分錄如下 借*銀行存款3000*120*1.13=406800 貸*主營業(yè)務收入3000*120=360000 應交稅費-增值稅-銷項稅額46800 借*稅金及附加3000*120*0.15=54000 貸*應交稅費54000

假化妝品公司為增值稅一般納稅人本月一月將自產(chǎn)的一檔高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化妝品不含稅,平均售價為22萬元,該高檔化妝品的成本為14萬元,高檔化妝品消費稅稅率為15%,對上述業(yè)務進行賬務處理
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價,生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,這筆業(yè)務增值稅銷項稅額是多少元?
12. 某化妝品廠當月采取直接收款方式銷售高檔化妝品 3000 套,不含增值稅出廠價 1200 元/套,實際生產(chǎn)成本為 800 元/套,款項已通過銀行收訖。計算增值稅及消費稅。
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年8月,該廠銷售高檔化妝品取得不含增值稅銷售收入¥1,000,000,銷售普通化妝品取得不含增值稅銷售收入¥800,000,將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒成套銷售,取得不含增值稅銷售額¥500,000,已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計算該企業(yè)當月應納消費稅?
艾迪化妝品廠增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)高檔化妝品3000套,不含增值稅銷售價為120元/套,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%,款項均已通過銀行收訖。請根據(jù)業(yè)務做相應賬務處理。
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝