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老師好:我們公司上個月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務費發(fā)票,這個月增值稅申報時把這5000填在免稅服務里面,點申報時顯示主表第8行和表021減免稅申報明細不一致要怎么處理?

2022-11-07 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-07 16:28

同學你好 改成一致的

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快賬用戶6229 追問 2022-11-07 16:53

但是找了好久沒有找到免稅性質代碼及名稱

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齊紅老師 解答 2022-11-07 17:07

同學你好 直接填寫在免稅欄不可以嗎

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同學你好 改成一致的
2022-11-07
需要交稅才會體現(xiàn), 第5列是不是形成期末數(shù)了?
2020-11-14
你好同學,第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因為第9行是貨物類銷售額才填
2022-12-14
你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
2023-09-13
申報 4 月份增值稅時,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報明細表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計算出的不得抵扣進項稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結果填附表五。外貿(mào)型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進項稅額;同時在《增值稅減免稅申報明細表》第 8 欄填 672 萬。《免抵退稅申報匯總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報時填報,非此次增值稅申報必填。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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