同學你好 改成一致的
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師好:我們公司上個月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務費發(fā)票,這個月增值稅申報時把這5000填在免稅服務里面,點申報時顯示主表第8行和表021減免稅申報明細不一致要怎么處理?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師好,稅務局法制股下發(fā)的稅費優(yōu)惠政策落實相關疑點數(shù)據(jù),開展核查工作填寫每個表格最后三列(疑點是否成立,不成立的原因,整改情況)?。?! 查了我們兩個企業(yè)分別是支出四百稅盤服務費,憑證和報表請問是否對,如果不對,我怎么改? 只能發(fā)兩張圖片嗎? 對應的一般納稅人月申報表中,減免稅申報明細表和表四在增值稅稅控服務專用設備及技術維護費欄填了400,主表23欄應納稅額減征額填了400!
個體工商戶幵勞務費專票開幾個點稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險費10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務,來料加工原材料公允價值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務尚未完成,共計領用來料加工原材料的60 %,實際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務時確認加工收入并結轉加工成本。甲公司對上述交易或事項的會計處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費應計入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費應計入存貨成本 老師,請問這個題為什么選D而不是C尼?
老師,個人所得稅是怎么扣的,是按年度累計還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項業(yè)務,一項視頻拍攝業(yè)務,一項是銷售代理業(yè)務,請問這兩項業(yè)務都計入主營業(yè)務收入還是一項計入主營業(yè)務收入,一項計入其他業(yè)務收入?
賬面稅后利潤發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算啊?需要申報個稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報個稅,填入軟件那一欄
老師 通過個人戶轉到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
但是找了好久沒有找到免稅性質代碼及名稱
同學你好 直接填寫在免稅欄不可以嗎