同學你好 改成一致的

老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師好:我們公司上個月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務費發(fā)票,這個月增值稅申報時把這5000填在免稅服務里面,點申報時顯示主表第8行和表021減免稅申報明細不一致要怎么處理?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師好,稅務局法制股下發(fā)的稅費優(yōu)惠政策落實相關疑點數(shù)據(jù),開展核查工作填寫每個表格最后三列(疑點是否成立,不成立的原因,整改情況)?。?! 查了我們兩個企業(yè)分別是支出四百稅盤服務費,憑證和報表請問是否對,如果不對,我怎么改? 只能發(fā)兩張圖片嗎? 對應的一般納稅人月申報表中,減免稅申報明細表和表四在增值稅稅控服務專用設備及技術維護費欄填了400,主表23欄應納稅額減征額填了400!
銀行承兌匯票貼現(xiàn)她的手續(xù)費和利息扣的錢在回單里查的到嗎
銀行承兌匯票在銀行被凍結(jié)的款項叫什么
小規(guī)模期間取得的專票可以用于一般納稅人的進項抵扣嗎
每年要把明細賬和總賬打印外還要打其他的嗎
我們計劃投建一個1.2萬平的廠房。總投資是6500萬。食品加工,5條生產(chǎn)線,營業(yè)收入報7億能實現(xiàn)嗎
請問:中介費的發(fā)票,項目名稱一級和二級是什么
10月份賬面的工資計提數(shù)按照權(quán)責發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計提???
老師,會計繼續(xù)教育的會計信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補貼是不是不需要發(fā)票?只要有個出差補貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實報實銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個體工商戶本人,在申報經(jīng)營所得個人所得稅的時候,人員信息采集里有一項是必填項:任職受雇從業(yè)類型,應該選哪一個?不填這個報不了經(jīng)營所得個稅。謝謝老師給指點
但是找了好久沒有找到免稅性質(zhì)代碼及名稱
同學你好 直接填寫在免稅欄不可以嗎