同學(xué)你好 需要計提工資 勞務(wù)的話不用計提

老師好,我們公司找了一個自然人給我們公司去稅務(wù)局代開了50萬的勞務(wù)費,到明年個人所得稅匯算清繳的時候他需要申報清繳嗎?要的話還需要再交個人所得稅嗎?這次開發(fā)票的時候自動交了個人所得稅。如果需要申報但他不申報的話會出現(xiàn)什么問題?
我們的個人所得稅申報是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報,有個員工下半年離職,到其他單位就職,這個員工在我公司申報的收入中提成部分因為業(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時該員工有個人所得稅稅款補繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問題: 1、我的這個申報收入有問題嗎? 2、我如何調(diào)整這個員工的以前年度的收入,調(diào)整個人所得稅申報數(shù)據(jù)會對我的稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報個稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計入應(yīng)付職工薪酬,也申報個稅。在匯算清繳的時候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師:您好!公司接受對方以個人去稅務(wù)代開的勞務(wù)發(fā)票,我企業(yè)代扣代繳申報個稅 選擇所得稅項目時選勞務(wù)1、申報金額選金額還是價稅合計的總額?2、次年個稅匯算清繳時,那20%的稅會退嗎?3、若要退是直接退給勞務(wù)那個本人嗎?現(xiàn)在是企業(yè)代扣代繳的
老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務(wù)報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務(wù)報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報酬歸勞務(wù)報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時點的金額的(請看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時點的租賃負(fù)債,又因為零時點的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
因為老師你上面說要計提工資,下面不要去提工資,對勞務(wù)報酬需要計提工資嗎?
老師就是這張票,我給他申報了勞務(wù)報酬,因為票面要求申報,然后我做賬的時候,是不是按照票面內(nèi)容作戰(zhàn)就可以了,不需用計提工資呀?
同學(xué)你好 勞務(wù)報酬不用計提
工資薪金才需要計提
就是不需要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目是嗎?
同學(xué)你好 對的 勞務(wù)費不需要的