你好;? ?到達(dá)日期就是外經(jīng)證到達(dá)日期,實(shí)際經(jīng)營日期就是你實(shí)際經(jīng)營的起止日期
老師,當(dāng)期損益是什么意思,為什么制造費(fèi)用不屬于當(dāng)期損益,非日常經(jīng)營活動(dòng)的損失和利得計(jì)入營業(yè)外支出和收入也不是當(dāng)期損益嗎?
請(qǐng)問老師,這個(gè)畫紅線的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營日,怎么界定,是拿到營業(yè)執(zhí)照的日期,還是試營業(yè)的第一天,還是正式營業(yè)的第一天,還是營業(yè)后取得第一筆收入的那一天。
老師,我們外出經(jīng)營活動(dòng)表的日期是按照合同上日期開的,現(xiàn)在已經(jīng)到期了,1、但稅務(wù)局的意思,反饋了重開,可是還是一個(gè)合同啊,只能從簽協(xié)議,那么協(xié)議怎么簽?2、我們想延期至2024年,因?yàn)槟菚?huì)才過質(zhì)保期,我們?cè)趺唇o稅局解釋?以上兩種情況一般都是怎么處理的?
老師好,跨地區(qū)經(jīng)營要反饋?zhàn)N 里面有一項(xiàng)到達(dá)日期是填關(guān)于什么的日期
老師,外經(jīng)證反饋實(shí)際經(jīng)營日期始和實(shí)際經(jīng)營日期止,到達(dá)日期是什么意思,填哪天?
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對(duì)方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆]經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對(duì)方的公戶上(當(dāng)時(shí)是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個(gè)私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出),對(duì)方開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票給我們,這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅被勾選了,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價(jià)+10個(gè)點(diǎn),我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實(shí)際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計(jì)算
好的,老師,預(yù)繳稅款征收率怎么填?
你好;? 一般計(jì)稅按2%來預(yù)交增值稅的; 簡易計(jì)稅按3%預(yù)交增值稅的?
好的老師,我以為是增值稅和企業(yè)所得稅加一起呢,然后預(yù)繳稅款填增值稅的嗎?
你好; 不是的; 預(yù)交增值稅按3%或者2% ;企業(yè)所得稅的話? 預(yù)交一般是千分之二的 ; 附加稅和印花稅都會(huì)預(yù)交的(看你地方稅務(wù)局的要求? )
我們是按簡易計(jì)稅3%預(yù)交的,應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳金額填多少呢?
?你好;按照你合同金額來寫 ; 你之前預(yù)交? ?正常是按合同金額或者是開開票金額 ;? 開一次預(yù)交一次即可? ?