你好,同學。 這個對應你的我屋 你收入對應的比如人員工工資,設備折舊,其他供應商等這個都屬于你的成本 分攤多少根據(jù)你財務制度規(guī)定的標準 可以收入比例分攤
比如供電局發(fā)票是3.2萬,按度數(shù)攤銷下來,實際我們公司是1.5萬,其他公司是1.7萬。但是我們按固定電價給他們就是應該收他們2萬,那我2萬計入其他業(yè)務收入,1.7萬計入其他業(yè)務成本?那1.7萬對應那部分的稅費可以抵扣嗎?又是如何入賬?
請問老師 我們有個服務類的項目 產生的成本應該怎么計入呢 設立什么科目呢 不應該是工程施工了吧
老師你好 我們掛靠別人公司開3%的勞務票 現(xiàn)在要我們提供成本給他們 我想問一下 這個成本是怎么計算的 ,假設我們開100萬的勞務票 應該提供多少成本給他們
我們的業(yè)務有設計服務,品牌入駐,供應鏈等,那設計部人員的工資全部計入設計收入的成本嗎,供應鏈的收入相應成本怎么算呢,是不是應該按他們相應的提成來算他們應該分攤多少成本
我們公司是直播公司,主營業(yè)務是直播收入加培訓學費收入,主播和培訓部的業(yè)務員都是按純提成拿錢,老板不讓我把他們的收入體現(xiàn)在工資上,要按分成來算,他們的收入我應該怎么入賬
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導致二季度收入為負數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應該在什么時候確認收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄