你好同學(xué),本期根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出得到應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,銀行存款
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)到結(jié)轉(zhuǎn)后余額是0,如果有差額是怎么回事啊,可以放到哪個(gè)科目結(jié)平嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)3級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都是個(gè)3級(jí)科目。準(zhǔn)則沒有規(guī)定不能有余額,實(shí)際工作中,有人把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平 年底結(jié)平?把他們歸結(jié)到哪里?
未交增值稅分錄怎么寫?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬 怎么做賬 后面基本戶 又付給國內(nèi)廠家18萬定金 還有20萬尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來貨,借庫存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬,其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
那留底退稅的分錄怎么寫?
借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那下個(gè)月繳稅了,怎么處理,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
留底退稅的分錄最后能不能消零0
一步一步是怎么樣的分錄?
同學(xué),收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以
老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?
不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計(jì)算抵扣就可以
收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到留底退稅就這樣?然后我每個(gè)月繼續(xù)抵扣就是
收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)增加進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
那就是假設(shè)我留底退稅是10萬元,我第二個(gè)月繳納了9.8萬。那么我這個(gè)分錄怎么做?
收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 第二個(gè)月交稅9.8萬 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8
稅額轉(zhuǎn)出不管?
不用管,計(jì)算本期增值稅時(shí)按照本期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了。
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
不影響本期的增值稅了,因?yàn)橐呀?jīng)退稅了