你好同學(xué),本期根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出得到應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,銀行存款
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)到結(jié)轉(zhuǎn)后余額是0,如果有差額是怎么回事啊,可以放到哪個(gè)科目結(jié)平嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)3級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都是個(gè)3級(jí)科目。準(zhǔn)則沒有規(guī)定不能有余額,實(shí)際工作中,有人把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平 年底結(jié)平?把他們歸結(jié)到哪里?
未交增值稅分錄怎么寫?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那留底退稅的分錄怎么寫?
借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那下個(gè)月繳稅了,怎么處理,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
留底退稅的分錄最后能不能消零0
一步一步是怎么樣的分錄?
同學(xué),收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以
老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?
不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計(jì)算抵扣就可以
收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到留底退稅就這樣?然后我每個(gè)月繼續(xù)抵扣就是
收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)增加進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
那就是假設(shè)我留底退稅是10萬元,我第二個(gè)月繳納了9.8萬。那么我這個(gè)分錄怎么做?
收到稅務(wù)局留抵退稅時(shí) 借,銀行存款10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 第二個(gè)月交稅9.8萬 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8
稅額轉(zhuǎn)出不管?
不用管,計(jì)算本期增值稅時(shí)按照本期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了。
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
不影響本期的增值稅了,因?yàn)橐呀?jīng)退稅了