你好同學,稍等一下
7、6月31日,匯總本月領用原材料的計劃成本為600000元其中:基本生產車間生產產品領用原材料的計劃成本為500000元,車間管理部門領用原材料的計劃成本為60000元,企業(yè)行政管理部門領用原材料的計劃成本為40000元,本月材料成本差異率為1%,結轉領用原材料的計劃成本及材料成本差異。
簡答題(15.0分)42.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按計劃成本計價,2018年9月1目結存原材料計劃成本為52000元,該材料的"材料成本差異"賬戶為貸方余額1000元。9月份已經付款的原材料計劃成本為498000元,實際成本為510000元,材料成本差異為超支差12000元。9月份領用原材料的計劃成本500000元,其中:生產產品領用350000元,輔助生產車間領用110000元,車間一般耗用16000元,管理部門領用4000元,對外銷售20000元。要求:(1)編制發(fā)出材料的會計分錄。(2)計算本月成本差異率、本月發(fā)出材料分攤的材料成本差異(以上計算列計算過程)
簡答題(15.0分)42.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按計劃成本計價,2018年9月1目結存原材料計劃成本為52000元,該材料的"材料成本差異"賬戶為貸方余額1000元。9月份已經付款的原材料計劃成本為498000元,實際成本為510000元,材料成本差異為超支差12000元。9月份領用原材料的計劃成本500000元,其中:生產產品領用350000元,輔助生產車間領用110000元,車間一般耗用16000元,管理部門領用4000元,對外銷售20000元。要求:(1)編制發(fā)出材料的會計分錄。(2)計算本月成本差異率、本月發(fā)出材料分攤的材料成本差異(以上計算列計算過程)
簡答題(15.0分)42.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按計劃成本計價,2018年9月1目結存原材料計劃成本為52000元,該材料的"材料成本差異"賬戶為貸方余額1000元。9月份已經付款的原材料計劃成本為498000元,實際成本為510000元,材料成本差異為超支差12000元。9月份領用原材料的計劃成本500000元,其中:生產產品領用350000元,輔助生產車間領用110000元,車間一般耗用16000元,管理部門領用4000元,對外銷售20000元。要求:。(2)計算本月成本差異率、本月發(fā)出材料分攤的材料成本差異(以上計算列計算過程)
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司4月初,結存原材料的計劃成本為50000元,材料成本差異為節(jié)約3000元,4月份,購進原材料的實際成本為247000元,計劃成本為230000元,本月領用的原材料的計劃成本為250000元,其中生產領用235000元,車間一般消耗12000元,管理部門耗用3000元。(1)按計劃成本領用原材料( 2)計算本月材料成本差異率(3)分攤材料成本差異(4)計算月末結存原材料的實際成本
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?