學(xué)員你好,要總體算,(前期%2B后期應(yīng)交的所有稅費)/(前期%2B后期的所有收入)
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進(jìn)項票含稅金額50萬進(jìn)項票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
一般納稅人企業(yè),異地建筑施工,在項目地預(yù)繳附加稅時因為附加稅10萬以下就沒有預(yù)繳。(這條原文應(yīng)該是交稅主體,也就是企業(yè)月度應(yīng)納稅額10萬以下,但是我沒有考慮這點,只是考慮本次項目金額為10萬以下,就沒有預(yù)繳。)現(xiàn)在項目地也做了核銷。那么會有什么不良后果?如果有,是什么樣的?(我們此種業(yè)務(wù)還是幾十個項目,怕有不良后果,所以想弄清楚。)
建筑行業(yè),前期2個點異地繳納稅點,合計下來3.38個點,后面沒有進(jìn)項票需要全額繳納稅金,算下來11.1個點,現(xiàn)在算下整體繳納幾個稅點,要怎么算啊?
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報的時候,是按7%申報的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計算除了應(yīng)交城建稅,和沒有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來的城建稅差2個點,這個怎么辦,
老師,有個問題想請教一下,一般納稅人按照稅負(fù)本應(yīng)該只繳納1萬4左右稅額,但是我計算錯了進(jìn)項發(fā)票,所以導(dǎo)致他沒有拿足夠的進(jìn)項回來抵扣,需要繳納5萬的稅額 請問我可以怎樣調(diào)整報表只繳納原本的1萬4,然后這個月讓公司多拿點進(jìn)項發(fā)票回來再抵扣回這個稅額
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當(dāng)時稅率開錯了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報啊?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?