您好 異地稅務查到要求補繳然后有滯納金 一般項目結束了核銷了 基本沒什么大問題
請教老師,我們勞務公司百分之95的工人都是包工頭手下的,遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項目部,通過考勤造工資表母公司專戶代發(fā),為了規(guī)避農民工財稅風險,我們嘗試過讓包工頭代開經營所得發(fā)票給我公司但幾乎沒人去開,我公司百分之90的項目是外地項目,核定了個稅,雖然外地個稅問題應該是解決了,但剩下百分之10的項目工人也要有2000人左右,那么本地項目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決,由于工人流動性大,也不知具體多少人有農保,加上本公司財務人力有限,如果全員扣繳農民工個稅會計沒有動力去做,或者搜集農保證明也搜不出,請教老師該怎么辦?如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務,那么我們在本地和外地的項目是不是就不存在社保風險了。
老師好。我們是小規(guī)模建筑安裝服務公司。異地項目,因為不了解情況,所以逾期一個月沒有在異地申報個稅。如果堅持選擇稅務登記,全員全額在異地申報個稅。那么逾期的這一個月就會產生一條違章記錄。 異地稅務局說。讓我們核定按合同金額千分之四預交個稅。就不會產生違章。 我想問一下。這個逾期未申報個稅的違章,對企業(yè)的信用等級有沒有什么影響?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
一般納稅人企業(yè),異地建筑施工,在項目地預繳附加稅時因為附加稅10萬以下就沒有預繳。(這條原文應該是交稅主體,也就是企業(yè)月度應納稅額10萬以下,但是我沒有考慮這點,只是考慮本次項目金額為10萬以下,就沒有預繳。)現(xiàn)在項目地也做了核銷。那么會有什么不良后果?如果有,是什么樣的?(我們此種業(yè)務還是幾十個項目,怕有不良后果,所以想弄清楚。)
我們是房地產公司一般納稅人,主營銷售不動產,進項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務代開10萬的建安服務的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
你好,請問公司是零申報一直沒有營業(yè),可以繳納社保嗎?
老師,主營業(yè)務收入進行紅沖嗎?為什么要進行紅沖呢
老師,一家工程施工建筑企業(yè),一般納稅人,小企業(yè)會計準則。我不太會工程施工涉及的分錄,以及預繳稅金這些。您那邊有之前整理好的分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、老師昨天你說委外加工原材料和半成品還要做一個收發(fā)存就是進銷存的意思了對吧 2、委外加工原材料也要做收發(fā)存,這個怎么做,是記錄我發(fā)給供應商那還剩下多少對嗎?
老師您好,老板開進來的發(fā)票,購買方是個人,這個發(fā)票可以入賬嘛
老師,您好,雙方互欠債務,為什么不選擇相互打款,還是說怕一方打款了,另一方不打款?
老師,在什么情況下主營業(yè)務收入才記借方呢
年收入有250萬年,怎樣的發(fā)放方式使稅負率降到最低
老師你好!看年度交多少稅費,看報表第幾欄次,異地預繳抵扣在幾欄次可以看完整抵扣情況
公司買的車賣了16萬,交增值稅嗎