同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減,20,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,20。

老師,麻煩問一下。我這個月銷項稅是22184.71,進(jìn)項稅是22252.58.那這樣抵扣了,留抵稅還剩67.88??墒俏壹佑嫷譁p了3337.89,再加上原來的1492.75,共加計遞減了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵稅怎么沒有提現(xiàn)這個部分?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實際應(yīng)交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
老師我們9月的進(jìn)項大于銷項的話申報和做賬應(yīng)該怎么操作呀?我們還有加計抵減。如果銷項是6243,進(jìn)項是6289,加計抵減*10%就是629,那就是應(yīng)交增值稅就是-674,附加稅-80,合計就是多755,那就是說我們這個月可以不用交稅吧!
老師,之前有加計抵減政策,上個月開了張發(fā)票,比如說銷項稅是100,進(jìn)項80,然后加計抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計抵減的這部分該怎么做賬呢
老師,我們11月進(jìn)項大于銷項了,然后報稅的時候說復(fù)核加計抵減15%的政策,填完抵減報表后算出來的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,現(xiàn)在賬上是銷項大于進(jìn)項20,要不要把銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢,賬上沒做過關(guān)于“加計抵減”的科目的賬
同學(xué)你好,不需要的,把銷項與加計抵減做分錄抵消就行了。
老師,稅務(wù)局里面加計抵減有10000元左右,賬上沒做過賬,需要做這筆賬嗎?
同學(xué)你好,需要做這筆賬的。
老師,這筆賬該怎么做呢
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減,10000元左右,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,10000元左右。
老師,摘要怎么寫呢
同學(xué)你好,摘要就寫,加計抵減增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理。