嗯嗯,可以的,沒問題的。
異地預(yù)繳增值稅印花稅,印花稅會計分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 還是借:管理費用——印花稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
16年計提印花稅分錄:借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。然后實際繳納的時候科目錄錯了,分錄是借:借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款。請問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?
計提印花稅的會計分錄怎么寫?我們會計寫:借管理費用貸應(yīng)交稅金應(yīng)交印花稅
請問老師,我在年底計提了一筆印花稅,是替項目計提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應(yīng)交稅費——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應(yīng)交稅費——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請問我該怎么寫詳細(xì)分錄呢?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務(wù)上怎么處理?